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SOCIETE EUROPE - BOIS

Dépôt

DénominationSOCIETE EUROPE - BOIS
Siren351833579
Cloture31/12/2019
Code du Greffe0501
Numéro de dépôtB2020/003676
Numéro de Gestion1989B00198
Code Activité1623Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse05120 SAINT-MARTIN-DE-QUEYRIERES
2019 2017 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 3 811.00 3 811.00 3 811.00
014 Immobilisations incorporelles – Autres 36 990.00 28 990.00 8 000.00 12 000.00
028 Immobilisations corporelles 408 265.00 380 591.00 27 674.00 28 415.00
044 Total Actif Immobilisé 449 067.00 409 581.00 39 485.00 44 226.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 124 449.00 124 449.00 102 008.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 115 530.00 2 633.00 112 897.00 90 836.00
072 Créances – Autres 6 463.00 6 463.00 21 346.00
084 Disponibilités 104 749.00 104 749.00 142 808.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 351 191.00 2 633.00 348 558.00 356 998.00
110 Total général Actif 800 258.00 412 214.00 388 043.00 401 224.00
120 Capital social ou individuel 7 623.00 7 623.00
126 Réserve légale 762.00 762.00
132 Autres réserves 175 945.00 148 452.00
136 Résultat de l’exercice 66 210.00 27 493.00
140 Provisions réglementées 439.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 250 540.00 184 769.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 42 351.00 40 327.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 11 647.00
172 Autres dettes 95 152.00 176 127.00
176 Total des dettes 137 503.00 216 455.00
180 Total général Passif 388 043.00 401 224.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 8 896.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 80.00 814.00
214 Production vendue de biens – France 624 449.00 609 970.00
218 Production vendue de services ‐ France 168 457.00 196 345.00
222 Production stockée -18 785.00 18 785.00
226 Subventions d’exploitation reçues 5 003.00 8 061.00
230 Autres produits 364.00 1.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 779 569.00 833 976.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 177 432.00 179 459.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -41 226.00 7 226.00
242 Autres charges externes. 190 464.00 217 917.00
243 (dont taxe professionnelle) 2 651.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 5 103.00 6 735.00
250 Rémunérations du personnel 233 144.00 244 113.00
252 Charges sociales 128 188.00 126 806.00
254 Dotations aux amortissements 13 636.00 27 054.00
256 Dotations aux provisions 1 472.00 1 161.00
262 Autres charges 9.00 157.00
264 Total des charges d’exploitation 708 222.00 810 628.00
270 Résultat d’exploitation 71 347.00 23 348.00
290 Produits exceptionnels 439.00 4 346.00
300 Charges exceptionnelles 201.00
306 Impôts sur les bénéfices 5 576.00
310 Bénéfice ou perte 66 210.00 27 493.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 8 896.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 440 171.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 8 896.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 1 472.00
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 1 472.00
374 Montant de la T.V.A. collectée 157 895.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 71 238.00

05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

376 Effectif moyen du personnel 9.00