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AUBERGE CHAREMBEAU

Dépôt

DénominationAUBERGE CHAREMBEAU
Siren378480917
Cloture30/11/2019
Code du Greffe0401
Numéro de dépôt762
Numéro de Gestion1990B00055
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/05/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse04300 Forcalquier
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 91 469.00 91 469.00 91 469.00
014 Immobilisations incorporelles – Autres 9 175.00 5 720.00 3 455.00 4 303.00
028 Immobilisations corporelles 1 387 078.00 918 489.00 468 588.00 520 276.00
040 Immobilisations financières 3 565.00 3 565.00 3 506.00
044 Total Actif Immobilisé 1 491 287.00 924 209.00 567 078.00 619 555.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 2 863.00 2 863.00 4 967.00
060 Stock marchandises 4 015.00 4 015.00 7 579.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 291.00
072 Créances – Autres 7 313.00 7 313.00 14 203.00
084 Disponibilités 36 450.00 36 450.00 5 997.00
092 Charges constatées d’avance 7 057.00 7 057.00 6 598.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 57 698.00 57 698.00 39 635.00
110 Total général Actif 1 548 985.00 924 209.00 624 777.00 659 190.00
120 Capital social ou individuel 99 092.00 99 092.00
126 Réserve légale 9 909.00 9 909.00
132 Autres réserves 171 312.00 171 312.00
134 Report à nouveau -40 609.00 -46 511.00
136 Résultat de l’exercice 37 344.00 5 902.00
140 Provisions réglementées 102 302.00 112 716.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 379 350.00 352 420.00
156 Emprunts et dettes assimilées 172 173.00 229 397.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 15 535.00 24 973.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 39 278.00
172 Autres dettes 57 720.00 52 401.00
176 Total des dettes 245 427.00 306 770.00
180 Total général Passif 624 777.00 659 190.00
195 Dont dettes à plus d’un an 127 092.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 5 945.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 488 369.00 444 387.00
226 Subventions d’exploitation reçues 367.00
230 Autres produits 457.00 3 107.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 488 825.00 447 861.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 32 997.00 32 624.00
236 Variation de stock (marchandises) 3 564.00 -2 513.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 2 104.00 2 358.00
242 Autres charges externes. 156 725.00 160 303.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 18 680.00 18 366.00
250 Rémunérations du personnel 161 995.00 147 018.00
252 Charges sociales 19 073.00 21 564.00
254 Dotations aux amortissements 58 421.00 61 811.00
262 Autres charges 2 345.00 2 370.00
264 Total des charges d’exploitation 455 902.00 443 901.00
270 Résultat d’exploitation 32 923.00 3 959.00
280 Produits financiers 60.00 59.00
290 Produits exceptionnels 10 414.00 10 414.00
294 Charges financières 6 052.00 8 530.00
310 Bénéfice ou perte 37 344.00 5 902.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 2 712.00
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 3 174.00
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières 59.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 1 485 342.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 5 945.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

374 Montant de la T.V.A. collectée 49 934.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 23 167.00

05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

376 Effectif moyen du personnel 5.00