SYNERGIE INGENIERIE INDUSTRIELLE
Dépôt
Dénomination | SYNERGIE INGENIERIE INDUSTRIELLE |
Siren | 392396214 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 4101 |
Numéro de dépôt | 768 |
Numéro de Gestion | 2010B00141 |
Code Activité | 7112B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 01/03/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 41260 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 160.00 | 41 160.00 | ||
AP Constructions | 61 756.00 | 29 750.00 | 32 006.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 330.00 | 37 330.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 100 087.00 | 91 529.00 | 8 558.00 | |
BJ TOTAL (I) | 240 333.00 | 199 769.00 | 40 563.00 | |
BZ Autres créances | 671 199.00 | 671 199.00 | ||
CF Disponibilités | 8 754.00 | 8 754.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 679 953.00 | 679 953.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 285.00 | 199 769.00 | 720 516.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | |||
DG Autres réserves | 421 840.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 146.00 | |||
DL TOTAL (I) | 654 026.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 884.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 814.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 66 490.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 515.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 490.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 191 413.00 | 191 413.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 413.00 | 191 413.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 191 417.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 631.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 391.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 242.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 175.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 718.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 718.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 220.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 220.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 498.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 674.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 41 525.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 136.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 990.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 146.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 160.00 | 41 160.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 218.00 | 8 391.00 | 158 609.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 378.00 | 8 391.00 | 199 769.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 671 199.00 | 671 199.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 199.00 | 671 199.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 884.00 | 43 884.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 814.00 | 12 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 490.00 | 66 490.00 |