FINAVIC
Dépôt
Dénomination | FINAVIC |
Siren | 403182611 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 8401 |
Numéro de dépôt | 291 |
Numéro de Gestion | 2007B00419 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 13/01/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 84210 Pernes-les-Fontaines |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 24 903.00 | 15 800.00 | 9 103.00 | 15 220.00 |
040 Immobilisations financières | 2 196 439.00 | 2 475.00 | 2 193 964.00 | 2 193 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 221 342.00 | 18 275.00 | 2 203 067.00 | 2 209 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 042.00 | 141 042.00 | 55 903.00 | |
072 Créances – Autres | 1 567 020.00 | 1 567 020.00 | 1 832 634.00 | |
084 Disponibilités | 22 092.00 | 22 092.00 | 12 161.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | 424.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 730 688.00 | 1 730 688.00 | 1 901 122.00 | |
110 Total général Actif | 3 952 030.00 | 18 275.00 | 3 933 755.00 | 4 110 306.00 |
120 Capital social ou individuel | 900 154.00 | 900 154.00 | ||
126 Réserve légale | 50 721.00 | 50 721.00 | ||
132 Autres réserves | 2 523 996.00 | 2 514 540.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 134 740.00 | 253 810.00 | ||
140 Provisions réglementées | 77.00 | 90.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 3 609 688.00 | 3 719 315.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 22 623.00 | 131 121.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 12 968.00 | 14 263.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 92 151.00 | |||
172 Autres dettes | 288 476.00 | 245 607.00 | ||
176 Total des dettes | 324 067.00 | 390 991.00 | ||
180 Total général Passif | 3 933 755.00 | 4 110 306.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 498.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 301 032.00 | 441 494.00 | ||
230 Autres produits | 5 225.00 | 10 584.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 257.00 | 452 078.00 | ||
242 Autres charges externes. | 31 430.00 | 38 020.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 4 515.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 194 672.00 | 204 839.00 | ||
252 Charges sociales | 80 672.00 | 90 956.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 6 615.00 | 6 566.00 | ||
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 316 103.00 | 344 902.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -9 846.00 | 107 176.00 | ||
280 Produits financiers | 152 784.00 | 189 479.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 1 407.00 | 2 635.00 | ||
294 Charges financières | 1 404.00 | 2 508.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 90.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 42 882.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 134 740.00 | 253 810.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 498.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 220 844.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 498.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 28.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28.00 | |||
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 41.00 | |||
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 346.00 |