BIOLANGERIE
Dépôt
Dénomination | BIOLANGERIE |
Siren | 423921089 |
Cloture | 31/08/2019 |
Code du Greffe | 5952 |
Numéro de dépôt | 1114 |
Numéro de Gestion | 1999B00190 |
Code Activité | 1071C |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 13/05/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 59119 Waziers |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
AP Constructions | 15 008.00 | 14 135.00 | 873.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 070.00 | 91 248.00 | 11 823.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 885.00 | 95 228.00 | 10 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 005.00 | 201 653.00 | 23 352.00 | |
BT Marchandises | 2 042.00 | 2 042.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | ||
BZ Autres créances | 601 574.00 | 601 574.00 | ||
CF Disponibilités | 38 372.00 | 38 372.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 652 958.00 | 652 958.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 963.00 | 201 653.00 | 676 310.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | |||
DG Autres réserves | 246 770.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 119.00 | |||
DL TOTAL (I) | 275 489.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 507.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 283.00 | |||
EA Autres dettes | 222 032.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 400 821.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 310.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 821.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 557 490.00 | 557 490.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 490.00 | 557 490.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 976.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 858.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 569 324.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 317.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -222.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 893.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 149 791.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | |||
FY Salaires et traitements | 147 136.00 | |||
FZ Charges sociales | 26 239.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 285.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 565 069.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 255.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 924.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 924.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 727.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 727.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 197.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 452.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 385.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 385.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 556.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 633.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 514.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 119.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 074.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 321.00 | 8 642.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 364.00 | 8 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 223 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 005.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 1 042.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 326.00 | 6 285.00 | 200 611.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 369.00 | 6 285.00 | 201 653.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 10 142.00 | 10 142.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | ||
VB T. V. A. | 30 923.00 | 30 923.00 | ||
VC Groupe et associés | 497 527.00 | 497 527.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 295.00 | 63 295.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 544.00 | 612 544.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 507.00 | 146 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 553.00 | 18 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | ||
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 032.00 | 222 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 821.00 | 400 821.00 |