DEC SERVICE
Dépôt
Dénomination | DEC SERVICE |
Siren | 451727903 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 4001 |
Numéro de dépôt | 1252 |
Numéro de Gestion | 2004B00025 |
Code Activité | 3312Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 24/03/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 40230 Saint-Geours-de-Maremne |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 730.00 | 6 730.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 260 345.00 | 120 402.00 | 139 944.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 267 075.00 | 127 132.00 | 139 944.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 534.00 | 7 534.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 553.00 | 147 553.00 | ||
072 Créances – Autres | 4 914.00 | 4 914.00 | ||
084 Disponibilités | 175 932.00 | 175 932.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 757.00 | 337 757.00 | ||
110 Total général Actif | 604 832.00 | 127 132.00 | 477 701.00 | |
120 Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
126 Réserve légale | 800.00 | |||
132 Autres réserves | 135 150.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 113 922.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 257 872.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 52 320.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 49 231.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 967.00 | |||
172 Autres dettes | 118 278.00 | |||
176 Total des dettes | 219 829.00 | |||
180 Total général Passif | 477 701.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 33 651.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 35 075.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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214 Production vendue de biens – France | 1 197 228.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 89 351.00 | |||
230 Autres produits | 1 750.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 288 330.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 568.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 141.00 | |||
242 Autres charges externes. | 292 622.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 127.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 427 213.00 | |||
252 Charges sociales | 151 197.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 49 198.00 | |||
262 Autres charges | 2.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 1 169 068.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 119 261.00 | |||
280 Produits financiers | 190.00 | |||
294 Charges financières | 414.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 113 922.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 732.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 520.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 574.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | |||
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 020.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 021.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 075.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 020.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 272 953.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 518.00 |