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CELESTE

Dépôt

DénominationCELESTE
Siren493358972
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt43243
Numéro de Gestion2006B07804
Code Activité5610C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92800 Puteaux
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 50 000.00 50 000.00 50 000.00
028 Immobilisations corporelles 46 850.00 32 752.00 14 097.00 11 538.00
040 Immobilisations financières 5 994.00 5 994.00 5 994.00
044 Total Actif Immobilisé 102 843.00 32 752.00 70 091.00 67 532.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 1 072.00 1 072.00 2 989.00
060 Stock marchandises 233.00 233.00 440.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 767.00 767.00 767.00
072 Créances – Autres 339.00 339.00 4 309.00
084 Disponibilités 102 472.00 102 472.00 93 140.00
092 Charges constatées d’avance 132.00 132.00 131.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 105 014.00 105 014.00 101 776.00
110 Total général Actif 207 857.00 32 752.00 175 105.00 169 308.00
120 Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00
126 Réserve légale 800.00 800.00
134 Report à nouveau 124 865.00 112 525.00
136 Résultat de l’exercice 7 208.00 12 340.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 140 873.00 133 665.00
156 Emprunts et dettes assimilées 178.00 192.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 16 085.00 15 699.00
172 Autres dettes 17 969.00 19 752.00
176 Total des dettes 34 232.00 35 643.00
180 Total général Passif 175 105.00 169 308.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 4 870.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 7 139.00 6 568.00
218 Production vendue de services ‐ France 242 137.00 242 477.00
226 Subventions d’exploitation reçues 417.00
230 Autres produits 11.00 21.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 249 286.00 249 483.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 855.00 4 397.00
236 Variation de stock (marchandises) 208.00 440.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 77 727.00 79 935.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 1 917.00 1 892.00
242 Autres charges externes. 43 319.00 39 334.00
243 (dont taxe professionnelle) 890.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 1 704.00 2 131.00
250 Rémunérations du personnel 91 406.00 87 381.00
252 Charges sociales 18 174.00 18 092.00
254 Dotations aux amortissements 2 311.00 1 977.00
262 Autres charges 59.00 21.00
264 Total des charges d’exploitation 240 680.00 235 599.00
270 Résultat d’exploitation 8 606.00 13 885.00
290 Produits exceptionnels 115.00
300 Charges exceptionnelles 205.00 135.00
306 Impôts sur les bénéfices 1 308.00 1 410.00
310 Bénéfice ou perte 7 208.00 12 340.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 2 800.00
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 1 320.00
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 749.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 98 924.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 4 870.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 950.00
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) 115.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

374 Montant de la T.V.A. collectée 25 642.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 9 640.00

05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

376 Effectif moyen du personnel 4.00