CAPELEVAGE
Dépôt
Dénomination | CAPELEVAGE |
Siren | 498869973 |
Cloture | 30/09/2019 |
Code du Greffe | 3405 |
Numéro de dépôt | 5265 |
Numéro de Gestion | 2007B80271 |
Code Activité | 0321Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 06/05/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 34140 Bouzigues |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 313 183.00 | 82 310.00 | 230 874.00 | 135 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 183.00 | 82 310.00 | 230 874.00 | 135 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 122 245.00 | 122 245.00 | 82 450.00 | |
060 Stock marchandises | 10 768.00 | 10 768.00 | 9 799.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | 1 155.00 | 2 914.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | 9 196.00 | |
072 Créances – Autres | 27 094.00 | 27 094.00 | 987.00 | |
084 Disponibilités | 5 430.00 | 5 430.00 | 34 833.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | 150.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 181.00 | 168 181.00 | 140 328.00 | |
110 Total général Actif | 481 364.00 | 82 310.00 | 399 055.00 | 276 047.00 |
120 Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
126 Réserve légale | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
132 Autres réserves | 15 286.00 | 9 243.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | -4 039.00 | 6 043.00 | ||
140 Provisions réglementées | 11 568.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 33 815.00 | 26 286.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 83 791.00 | 91 341.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 3 887.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 265 433.00 | |||
172 Autres dettes | 275 787.00 | 154 533.00 | ||
176 Total des dettes | 365 240.00 | 249 762.00 | ||
180 Total général Passif | 399 055.00 | 276 047.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 117 633.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 100 327.00 | 104 543.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | |||
222 Production stockée | 39 795.00 | 37 570.00 | ||
230 Autres produits | 2 190.00 | 2 000.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 312.00 | 144 213.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 407.00 | 30 257.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -969.00 | 5 418.00 | ||
242 Autres charges externes. | 36 398.00 | 34 098.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 1 508.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 50 766.00 | 40 234.00 | ||
252 Charges sociales | 9 842.00 | 13 228.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 22 478.00 | 12 270.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 145 350.00 | 137 013.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -3 038.00 | 7 200.00 | ||
280 Produits financiers | 1.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 305.00 | 549.00 | ||
294 Charges financières | 1 211.00 | 763.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 1.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 944.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -4 039.00 | 6 043.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 85 725.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 600.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 308.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 550.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 633.00 |