KUSADASI
Dépôt
Dénomination | KUSADASI |
Siren | 498916576 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 7608 |
Numéro de dépôt | 1683 |
Numéro de Gestion | 2007B00731 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 25/02/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 76160 Darnétal |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 58 080.00 | 30 197.00 | 27 883.00 | 35 441.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 64 080.00 | 30 197.00 | 33 883.00 | 41 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 140.00 | 9 140.00 | 5 410.00 | |
072 Créances – Autres | 7 492.00 | 7 492.00 | 25 892.00 | |
084 Disponibilités | 68 801.00 | 68 801.00 | 53 674.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 433.00 | 85 433.00 | 84 976.00 | |
110 Total général Actif | 149 513.00 | 30 197.00 | 119 316.00 | 126 417.00 |
120 Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | ||
134 Report à nouveau | 51 768.00 | 33 766.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 16 552.00 | 18 002.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 68 820.00 | 52 268.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 15 879.00 | 22 421.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 7 315.00 | 7 960.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 4 692.00 | |||
172 Autres dettes | 27 302.00 | 43 768.00 | ||
176 Total des dettes | 50 496.00 | 74 149.00 | ||
180 Total général Passif | 119 316.00 | 126 417.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 048.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 209 499.00 | 184 376.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 499.00 | 184 376.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 849.00 | 89 640.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 730.00 | -4 650.00 | ||
242 Autres charges externes. | 46 570.00 | 39 899.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 779.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 20 003.00 | 20 003.00 | ||
252 Charges sociales | 6 071.00 | 5 022.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 11 031.00 | 10 065.00 | ||
262 Autres charges | 3 301.00 | 1 436.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 189 846.00 | 162 194.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 19 653.00 | 22 182.00 | ||
294 Charges financières | 913.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 90.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 3 177.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 16 552.00 | 18 002.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 598.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 032.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 048.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 883.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 067.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 |