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BULFET PNEUS

Dépôt

DénominationBULFET PNEUS
Siren500518824
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7102
Numéro de dépôt337
Numéro de Gestion2007B00434
Code Activité4532Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/01/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse71390 Buxy
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 88 231.00 88 231.00 88 231.00
028 Immobilisations corporelles 66 196.00 38 199.00 27 997.00 34 787.00
044 Total Actif Immobilisé 154 427.00 38 199.00 116 228.00 123 018.00
060 Stock marchandises 45 847.00 45 847.00 44 349.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 16 418.00 16 418.00 13 067.00
072 Créances – Autres 5 403.00 5 403.00 12 289.00
084 Disponibilités 94 632.00 94 632.00 90 175.00
092 Charges constatées d’avance 539.00 539.00 204.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 162 839.00 -1.00 162 839.00 160 083.00
110 Total général Actif 317 266.00 38 199.00 279 067.00 283 102.00
120 Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
126 Réserve légale 10 000.00 10 000.00
132 Autres réserves 81 272.00 73 741.00
136 Résultat de l’exercice 33 302.00 37 530.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 224 573.00 221 272.00
156 Emprunts et dettes assimilées 7 635.00 16 675.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 31 385.00 30 292.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 64.00
172 Autres dettes 15 473.00 14 862.00
174 Produits constatés d’avance 1.00
176 Total des dettes 54 493.00 61 830.00
180 Total général Passif 279 067.00 283 102.00
195 Dont dettes à plus d’un an 2 048.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 4 690.00
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice 1 292.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 369 125.00 368 740.00
218 Production vendue de services ‐ France 95 308.00 90 409.00
230 Autres produits 88.00 3 364.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 464 521.00 462 513.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234 660.00 247 496.00
236 Variation de stock (marchandises) -1 499.00 -18 983.00
242 Autres charges externes. 72 251.00 75 663.00
243 (dont taxe professionnelle) 426.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 4 784.00 5 196.00
250 Rémunérations du personnel 73 107.00 67 959.00
252 Charges sociales 31 925.00 30 708.00
254 Dotations aux amortissements 10 660.00 10 342.00
262 Autres charges 6.00 1.00
264 Total des charges d’exploitation 425 893.00 418 382.00
270 Résultat d’exploitation 38 627.00 44 131.00
290 Produits exceptionnels 1 292.00
294 Charges financières 126.00 218.00
300 Charges exceptionnelles 820.00
306 Impôts sur les bénéfices 5 672.00 6 382.00
310 Bénéfice ou perte 33 302.00 37 530.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 4 690.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 151 093.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 4 690.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 1 356.00
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) 820.00
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) 1 292.00
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) 472.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 1.00
374 Montant de la T.V.A. collectée 85 932.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 51 301.00

05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

376 Effectif moyen du personnel 1.00