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VERREHAGET

Dépôt

DénominationVERREHAGET
Siren501559488
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6403
Numéro de dépôt3932
Numéro de Gestion2007B00819
Code Activité7112B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse64370 HAGETAUBIN
2020 2019 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 163 890.00 163 890.00
014 Immobilisations incorporelles – Autres 4 297.00 925.00 3 371.00
028 Immobilisations corporelles 79 837.00 62 383.00 17 453.00
040 Immobilisations financières 30.00 30.00
044 Total Actif Immobilisé 248 054.00 63 309.00 184 745.00
060 Stock marchandises 38 995.00 38 995.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 114 531.00 2 705.00 111 826.00
072 Créances – Autres 17 389.00 17 389.00
084 Disponibilités 64 605.00 64 605.00
092 Charges constatées d’avance 10 904.00 10 904.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 246 426.00 2 705.00 243 721.00
110 Total général Actif 494 481.00 66 014.00 428 466.00
120 Capital social ou individuel 40 000.00
126 Réserve légale 4 000.00
132 Autres réserves 237 199.00
136 Résultat de l’exercice -3 986.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 277 212.00
156 Emprunts et dettes assimilées 175.00
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 809.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 70 209.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 50 318.00
172 Autres dettes 80 059.00
176 Total des dettes 151 253.00
180 Total général Passif 428 466.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 12 234.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 3 750.00
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 1 405.00
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 2 468.00
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 4 610.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 237 520.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 12 234.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 1 700.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 2 705.00
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 2 705.00
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 71.00
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 71.00
374 Montant de la T.V.A. collectée 143 152.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 129 615.00

05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

376 Effectif moyen du personnel 1.00