ANGELICA
Dépôt
Dénomination | ANGELICA |
Siren | 513311787 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 2002 |
Numéro de dépôt | 3793 |
Numéro de Gestion | 2009B00283 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 07/10/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 20600 Bastia |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 892.00 | 227 892.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 182 843.00 | 137 886.00 | 44 958.00 | |
040 Immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 411 006.00 | 137 886.00 | 273 120.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 571.00 | 3 571.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | ||
072 Créances – Autres | 10 193.00 | 10 193.00 | ||
084 Disponibilités | 611.00 | 611.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 120.00 | 25 120.00 | ||
110 Total général Actif | 436 125.00 | 137 886.00 | 298 240.00 | |
120 Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
126 Réserve légale | 100.00 | |||
134 Report à nouveau | 60 987.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 12 706.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 74 793.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 35 389.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 22 771.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 146 234.00 | |||
172 Autres dettes | 165 287.00 | |||
176 Total des dettes | 223 447.00 | |||
180 Total général Passif | 298 240.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 22 185.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 37 226.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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214 Production vendue de biens – France | 306 597.00 | |||
224 Production immobilisée | 3 287.00 | |||
230 Autres produits | 2 574.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 459.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 039.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | |||
242 Autres charges externes. | 95 802.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 2 663.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 99 734.00 | |||
252 Charges sociales | 11 187.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 5 923.00 | |||
262 Autres charges | 134.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 308 450.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 4 008.00 | |||
294 Charges financières | 140.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | -9 248.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 12 706.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 156.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 646.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 424.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 303.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 226.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 523.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 655.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 234.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 7.00 |