SARL LA CUISINE DE BERTRAND
Dépôt
Dénomination | SARL LA CUISINE DE BERTRAND |
Siren | 538364209 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 8501 |
Numéro de dépôt | 1924 |
Numéro de Gestion | 2011B01543 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 15/02/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 85100 LES SABLES D'OLONNE |
2019
2018
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 145 777.00 | 110 353.00 | 35 424.00 | |
040 Immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 241 821.00 | 110 353.00 | 131 467.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 983.00 | 16 983.00 | ||
072 Créances – Autres | 2 786.00 | 2 786.00 | ||
084 Disponibilités | 25 532.00 | 25 532.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 551.00 | 45 551.00 | ||
110 Total général Actif | 287 371.00 | 110 353.00 | 177 018.00 | |
120 Capital social ou individuel | 6 000.00 | |||
126 Réserve légale | 600.00 | |||
132 Autres réserves | 84 000.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 31 633.00 | |||
140 Provisions réglementées | 3 712.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 125 945.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 1 453.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 14 636.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 20 342.00 | |||
172 Autres dettes | 34 984.00 | |||
176 Total des dettes | 51 073.00 | |||
180 Total général Passif | 177 018.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 14 719.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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214 Production vendue de biens – France | 299 566.00 | |||
230 Autres produits | 154.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 720.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 588.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 364.00 | |||
242 Autres charges externes. | 47 613.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 85 362.00 | |||
252 Charges sociales | 8 844.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 11 792.00 | |||
262 Autres charges | 7.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 262 185.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 37 534.00 | |||
280 Produits financiers | 352.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 740.00 | |||
294 Charges financières | 708.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 31 633.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 877.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 818.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 024.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 966.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 719.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 864.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 498.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 311.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 |