ELLIPSE REUNION
Dépôt
Dénomination | ELLIPSE REUNION |
Siren | 824725097 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 9742 |
Numéro de dépôt | 5018 |
Numéro de Gestion | 2017B00002 |
Code Activité | 4120A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 16/09/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 97429 PETITE ILE |
2020
2019
2018
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 130 766.00 | 41 028.00 | 89 738.00 | |
040 Immobilisations financières | 15 118.00 | 15 118.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 145 884.00 | 41 028.00 | 104 855.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 996.00 | 5 996.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 857.00 | 78 857.00 | ||
072 Créances – Autres | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
084 Disponibilités | 122 344.00 | 122 344.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 454.00 | 215 454.00 | ||
110 Total général Actif | 361 338.00 | 41 028.00 | 320 310.00 | |
120 Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
126 Réserve légale | 1 634.00 | |||
134 Report à nouveau | 114 870.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 80 020.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 206 524.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 52 359.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 29 571.00 | |||
172 Autres dettes | 53 283.00 | |||
176 Total des dettes | 113 786.00 | |||
180 Total général Passif | 320 310.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 38 969.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 41 928.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 622 698.00 | |||
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 700.00 | |||
230 Autres produits | 1 089.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 487.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 538.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 844.00 | |||
242 Autres charges externes. | 119 640.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 745.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 160 536.00 | |||
252 Charges sociales | 44 888.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 21 782.00 | |||
262 Autres charges | 15.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 545 299.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 83 188.00 | |||
280 Produits financiers | 5.00 | |||
294 Charges financières | 1 173.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 80 020.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 816.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 340.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 003.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 955.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 928.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 482.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 973.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 4.00 |