LE SAINT HUBERT
Dépôt
Dénomination | LE SAINT HUBERT |
Siren | 825015431 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 9401 |
Numéro de dépôt | 2824 |
Numéro de Gestion | 2017B00326 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 29/01/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 94550 Chevilly-Larue |
2020
2019
2018
2017
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | ||
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312.00 | 1 485.00 | 1 827.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 047.00 | 80 454.00 | 135 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 909.00 | 18 909.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 039 050.00 | 82 720.00 | 956 329.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 964.00 | 24 964.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | 829.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | ||
BZ Autres créances | 13 093.00 | 13 093.00 | ||
CF Disponibilités | 123 503.00 | 123 503.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 177 537.00 | 177 537.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 587.00 | 82 720.00 | 1 133 867.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 987.00 | |||
DG Autres réserves | 60 758.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 131.00 | |||
DL TOTAL (I) | 762 877.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 683.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 098.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 306.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 370 989.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 867.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 305.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 912 244.00 | 912 244.00 | ||
FG Production vendue services | 24.00 | 24.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 268.00 | 912 268.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | |||
FQ Autres produits | 77.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 924 346.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 289.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 607.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 191 311.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 270.00 | |||
FY Salaires et traitements | 231 121.00 | |||
FZ Charges sociales | 121 968.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 542.00 | |||
GE Autres charges | 2 852.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 858 748.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 597.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 815.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 815.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -814.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 782.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 346.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 214.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 131.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 171.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 64 256.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 185.00 |