QUINCAILLERIE JUANAISE
Dépôt
Dénomination | QUINCAILLERIE JUANAISE |
Siren | 837847722 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 0601 |
Numéro de dépôt | 756 |
Numéro de Gestion | 2018B00267 |
Code Activité | 4752A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 26/01/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 06160 JUAN LES PINS |
2020
2019
2018
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 14 359.00 | 6 595.00 | 7 764.00 | 11 211.00 |
040 Immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 74 488.00 | 6 595.00 | 67 893.00 | 71 211.00 |
060 Stock marchandises | 57 900.00 | 57 900.00 | 59 320.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | 1 719.00 | |
072 Créances – Autres | 407.00 | 407.00 | 414.00 | |
084 Disponibilités | 3 740.00 | 3 740.00 | 953.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 028.00 | 65 028.00 | 62 406.00 | |
110 Total général Actif | 139 516.00 | 6 595.00 | 132 921.00 | 133 617.00 |
120 Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
126 Réserve légale | 100.00 | |||
132 Autres réserves | 21 948.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 32 760.00 | 22 048.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 55 809.00 | 23 048.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 53 496.00 | 67 413.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 11 689.00 | 12 151.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 500.00 | |||
172 Autres dettes | 11 928.00 | 31 005.00 | ||
176 Total des dettes | 77 112.00 | 110 569.00 | ||
180 Total général Passif | 132 921.00 | 133 617.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 49 213.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 128.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 248 803.00 | 172 507.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 129.00 | |||
230 Autres produits | 10.00 | 3.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 813.00 | 172 639.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 194.00 | 135 213.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | 1 419.00 | -59 320.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 425.00 | 170.00 | ||
242 Autres charges externes. | 51 740.00 | 40 467.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 966.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 014.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 25 080.00 | 19 160.00 | ||
252 Charges sociales | 4 952.00 | 4 812.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 3 447.00 | 3 148.00 | ||
262 Autres charges | 259.00 | 115.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 208 916.00 | 145 780.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 39 897.00 | 26 859.00 | ||
294 Charges financières | 1 280.00 | 1 104.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 5 857.00 | 3 707.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 32 760.00 | 22 048.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 359.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 866.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 |