SARL VERVISCH
Dépôt
Dénomination | SARL VERVISCH |
Siren | 410553291 |
Cloture | 31/07/2020 |
Code du Greffe | 5910 |
Numéro de dépôt | 2873 |
Numéro de Gestion | 1997B00060 |
Code Activité | 4721Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 08/02/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 59160 LOMME |
2020
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 399.00 | 40 399.00 | ||
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 113.00 | 87.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 38 912.00 | 38 191.00 | 721.00 | |
040 Immobilisations financières | 12 132.00 | 12 132.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 91 643.00 | 38 304.00 | 53 339.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
060 Stock marchandises | 821.00 | 821.00 | ||
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | 674.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | ||
072 Créances – Autres | 541.00 | 541.00 | ||
084 Disponibilités | 67 439.00 | 67 439.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 999.00 | 72 999.00 | ||
110 Total général Actif | 164 641.00 | 38 304.00 | 126 337.00 | |
120 Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
126 Réserve légale | 762.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 55 442.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 63 827.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 17.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 45 062.00 | |||
172 Autres dettes | 57 169.00 | |||
176 Total des dettes | 62 510.00 | |||
180 Total général Passif | 126 337.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 25.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 319 696.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 1 422.00 | |||
230 Autres produits | 1 583.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 701.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 595.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | 988.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 173.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -247.00 | |||
242 Autres charges externes. | 24 800.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | -9 721.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 65 029.00 | |||
252 Charges sociales | 5 819.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | |||
262 Autres charges | 246.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 267 280.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 55 421.00 | |||
280 Produits financiers | 21.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 55 442.00 | |||
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 407.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 084.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 466.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 839.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 123.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 2.00 |