PESCH'ELEC
Dépôt
Dénomination | PESCH'ELEC |
Siren | 499530590 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 5501 |
Numéro de dépôt | B2021/002179 |
Numéro de Gestion | 2007B00103 |
Code Activité | 4321A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 22/10/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 55000 LOISEY-CULEY |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 767.00 | 1 654.00 | 113.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 53 181.00 | 45 449.00 | 7 733.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 54 948.00 | 47 102.00 | 7 846.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 187.00 | 41 187.00 | ||
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | 418.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 961.00 | 3 485.00 | 9 476.00 | |
072 Créances – Autres | 2 193.00 | 2 193.00 | ||
084 Disponibilités | 2 349.00 | 2 349.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 615.00 | 3 485.00 | 57 130.00 | |
110 Total général Actif | 115 563.00 | 50 588.00 | 64 976.00 | |
120 Capital social ou individuel | 1 500.00 | |||
126 Réserve légale | 150.00 | |||
134 Report à nouveau | 35 584.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 9 873.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 47 107.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 9 776.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 842.00 | |||
172 Autres dettes | 6 957.00 | |||
176 Total des dettes | 17 869.00 | |||
180 Total général Passif | 64 976.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 790.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 3 790.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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214 Production vendue de biens – France | 86 552.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 35 655.00 | |||
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 792.00 | |||
230 Autres produits | 690.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 690.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 056.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 607.00 | |||
242 Autres charges externes. | 19 953.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | |||
252 Charges sociales | 7 104.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 4 151.00 | |||
262 Autres charges | 338.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 116 429.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 9 260.00 | |||
280 Produits financiers | 748.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 9 873.00 | |||
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 7 104.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 213.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 577.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 770.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 790.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 612.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 331.00 | |||
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 331.00 | |||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 994.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 328.00 |