CANARD LAQUE
Dépôt
Dénomination | CANARD LAQUE |
Siren | 539595017 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 3801 |
Numéro de dépôt | B2021/015319 |
Numéro de Gestion | 2012B00186 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 22/09/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 38000 GRENOBLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | 190 000.00 | 190 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 9 810.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 69 097.00 | 44 434.00 | 24 663.00 | 28 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 907.00 | 54 244.00 | 214 663.00 | 218 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 454.00 | 8 454.00 | 8 494.00 | |
072 Créances – Autres | 28 197.00 | 28 197.00 | 1 454.00 | |
084 Disponibilités | 33 727.00 | 33 727.00 | 39 400.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 278.00 | 71 278.00 | 49 348.00 | |
110 Total général Actif | 340 185.00 | 54 244.00 | 285 941.00 | 267 651.00 |
120 Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
126 Réserve légale | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
132 Autres réserves | 195 559.00 | 164 160.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 609.00 | 31 399.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 207 168.00 | 206 559.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 40 000.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 11 582.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 18 341.00 | |||
172 Autres dettes | 36 341.00 | 49 510.00 | ||
176 Total des dettes | 78 773.00 | 61 092.00 | ||
180 Total général Passif | 285 941.00 | 267 651.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 420.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 167 719.00 | 346 097.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 500.00 | |||
230 Autres produits | 4 445.00 | 7 982.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 664.00 | 354 079.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 834.00 | 118 746.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | -49.00 | ||
242 Autres charges externes. | 49 382.00 | 54 788.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 2 007.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 77 834.00 | 103 183.00 | ||
252 Charges sociales | 11 638.00 | 32 875.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 6 060.00 | 5 567.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 204 035.00 | 317 117.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 3 629.00 | 36 962.00 | ||
294 Charges financières | 23.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 3 020.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 609.00 | 31 399.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 420.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 487.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 420.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 459.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 665.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 5.00 |