AVANEL
Dépôt
Dénomination | AVANEL |
Siren | 804651628 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 9761 |
Numéro de dépôt | B2021/000339 |
Numéro de Gestion | 2015B00100 |
Code Activité | 4778A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 22/06/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 97680 TSINGONI |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 60 542.00 | 42 413.00 | 18 129.00 | 17 117.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 61 412.00 | 42 983.00 | 18 429.00 | 17 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 849.00 | 30 849.00 | 31 721.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | 8 989.00 | |
072 Créances – Autres | 2 532.00 | 2 532.00 | 3 871.00 | |
084 Disponibilités | 156 511.00 | 156 511.00 | 81 588.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | 2 123.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 550.00 | 210 550.00 | 128 291.00 | |
110 Total général Actif | 271 962.00 | 42 983.00 | 228 978.00 | 145 708.00 |
120 Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
126 Réserve légale | 800.00 | 800.00 | ||
134 Report à nouveau | 103 261.00 | 71 931.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 34 404.00 | 31 331.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 146 465.00 | 112 061.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 3 101.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 23 835.00 | 16 189.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 20 000.00 | |||
172 Autres dettes | 58 678.00 | 14 357.00 | ||
176 Total des dettes | 82 513.00 | 33 647.00 | ||
180 Total général Passif | 228 978.00 | 145 708.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 7 085.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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214 Production vendue de biens – France | 213 315.00 | 164 056.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
230 Autres produits | 1 081.00 | 146.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 795.00 | 166 602.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 973.00 | 56 188.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 872.00 | -3 978.00 | ||
242 Autres charges externes. | 35 213.00 | 32 778.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 2 808.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 54 675.00 | 28 678.00 | ||
252 Charges sociales | 2 234.00 | 3 346.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 6 073.00 | 7 150.00 | ||
262 Autres charges | 270.00 | 136.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 175 882.00 | 127 106.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 40 913.00 | 39 496.00 | ||
294 Charges financières | 13.00 | 431.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 2 168.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 5 566.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 34 404.00 | 31 331.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 836.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 327.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 085.00 | |||
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05 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 |