LES JARDINS DELOBELLE
Dépôt
Dénomination | LES JARDINS DELOBELLE |
Siren | 812173946 |
Cloture | 30/09/2020 |
Code du Greffe | 8303 |
Numéro de dépôt | 1817 |
Numéro de Gestion | 2015B00720 |
Code Activité | 8130Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 31/03/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 21 045.00 | 15 600.00 | 5 445.00 | 8 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 045.00 | 15 600.00 | 5 445.00 | 8 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | 700.00 | ||
060 Stock marchandises | 300.00 | 300.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | 13 428.00 | |
072 Créances – Autres | 508.00 | 508.00 | 422.00 | |
084 Disponibilités | 15 807.00 | 15 807.00 | 11 567.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 514.00 | 32 514.00 | 25 417.00 | |
110 Total général Actif | 53 559.00 | 15 600.00 | 37 959.00 | 34 090.00 |
120 Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
126 Réserve légale | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
134 Report à nouveau | 9 182.00 | 7 472.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 233.00 | 1 710.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 20 415.00 | 20 182.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 830.00 | 2 067.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 066.00 | |||
172 Autres dettes | 15 928.00 | 11 841.00 | ||
176 Total des dettes | 17 545.00 | 13 909.00 | ||
180 Total général Passif | 37 959.00 | 34 090.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 142.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 93 267.00 | 85 407.00 | ||
222 Production stockée | 700.00 | |||
230 Autres produits | 73.00 | 230.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 041.00 | 85 637.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 439.00 | 6 604.00 | ||
242 Autres charges externes. | 21 847.00 | 17 172.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 044.00 | 2 129.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 42 944.00 | 35 725.00 | ||
252 Charges sociales | 13 831.00 | 16 494.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 4 299.00 | 5 277.00 | ||
262 Autres charges | 80.00 | 2.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 96 184.00 | 83 404.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -2 143.00 | 2 232.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | |||
294 Charges financières | 12.00 | 136.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 96.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 291.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 233.00 | 1 710.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 142.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 195.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 142.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 292.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 71.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 429.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 718.00 |