BAXIALE
Dépôt
Dénomination | BAXIALE |
Siren | 388716078 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 6852 |
Numéro de dépôt | 3812 |
Numéro de Gestion | 2008B00031 |
Code Activité | 6820B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 21/06/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 68100 MULHOUSE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 463.00 | 316.00 | 147.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 7 298 183.00 | 2 752 224.00 | 4 545 959.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 7 298 646.00 | 2 752 539.00 | 4 546 107.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 646.00 | 4 040.00 | 9 606.00 | |
072 Créances – Autres | 32 509.00 | 32 509.00 | ||
080 Valeurs mobilières de placement | 1 557 500.00 | 1 544.00 | 1 555 956.00 | |
084 Disponibilités | 402 185.00 | 402 185.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 8 291.00 | 8 291.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 014 130.00 | 5 584.00 | 2 008 546.00 | |
110 Total général Actif | 9 312 775.00 | 2 758 123.00 | 6 554 652.00 | |
120 Capital social ou individuel | 1 420 812.00 | |||
124 Ecarts de réévaluation | 3 853 638.00 | |||
126 Réserve légale | 2 136.00 | |||
132 Autres réserves | 338 526.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | -9 217.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 5 605 895.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 902 521.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 824.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 8 572.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 426.00 | |||
172 Autres dettes | 33 840.00 | |||
176 Total des dettes | 948 757.00 | |||
180 Total général Passif | 6 554 652.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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214 Production vendue de biens – France | 504 713.00 | |||
230 Autres produits | 55 726.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 439.00 | |||
242 Autres charges externes. | 95 775.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | -15 201.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73 700.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 85 753.00 | |||
252 Charges sociales | 70 701.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 235 380.00 | |||
256 Dotations aux provisions | 1 624.00 | |||
262 Autres charges | 13 219.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 576 150.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | -15 710.00 | |||
280 Produits financiers | 23 478.00 | |||
294 Charges financières | 16 985.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -9 217.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 682 932.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 050 169.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683 732.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 435 255.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 624.00 | |||
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 544.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 167.00 | |||
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 933.00 | |||
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 372.00 | |||
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 305.00 | |||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 259.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 762.00 |