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ENTREPRISE TELEPHONIQUE MAURIENNAISE

Dépôt

DénominationENTREPRISE TELEPHONIQUE MAURIENNAISE
Siren405096165
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt9850
Numéro de Gestion1996B50120
Code Activité9512Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse73300 ST JEAN DE MAURIENNE
2016 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

014 Immobilisations incorporelles – Autres 3 270.00 3 270.00
028 Immobilisations corporelles 67 055.00 28 116.00 38 940.00 13 830.00
040 Immobilisations financières 720.00
044 Total Actif Immobilisé 70 325.00 31 386.00 38 940.00 14 550.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 40 550.00 40 550.00 22 700.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 50 098.00 3 808.00 46 291.00 58 367.00
072 Créances – Autres 24 530.00 24 530.00 5 480.00
092 Charges constatées d’avance 3 203.00 3 203.00 391.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 118 381.00 3 808.00 114 574.00 86 938.00
110 Total général Actif 188 707.00 35 194.00 153 513.00 101 488.00
120 Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00
126 Réserve légale 800.00 800.00
132 Autres réserves 21 716.00 30 483.00
136 Résultat de l’exercice 4 876.00 -8 767.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 35 392.00 30 516.00
156 Emprunts et dettes assimilées 32 456.00 2 860.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 37 915.00 34 335.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 394.00
172 Autres dettes 10 414.00 9 373.00
174 Produits constatés d’avance 37 336.00 24 404.00
176 Total des dettes 118 121.00 70 972.00
180 Total général Passif 153 513.00 101 488.00
195 Dont dettes à plus d’un an 21 328.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 35 188.00
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs 22 007.00
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice 4 177.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

215 Production vendue de biens ‐ Export 60 765.00
214 Production vendue de biens – France 173 347.00 177 584.00
218 Production vendue de services ‐ France 6 145.00 17 242.00
222 Production stockée 16 500.00 -4 300.00
224 Production immobilisée 24 000.00
230 Autres produits 1 312.00 6 339.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 221 304.00 196 866.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 59 088.00 63 707.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -1 350.00 -8 976.00
242 Autres charges externes. 59 699.00 62 459.00
243 (dont taxe professionnelle) 651.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 940.00 1 029.00
250 Rémunérations du personnel 83 952.00 78 332.00
252 Charges sociales 3 243.00 3 433.00
254 Dotations aux amortissements 9 702.00 6 577.00
256 Dotations aux provisions 3 808.00
264 Total des charges d’exploitation 219 082.00 206 561.00
270 Résultat d’exploitation 2 222.00 -9 695.00
290 Produits exceptionnels 4 177.00
294 Charges financières 426.00
300 Charges exceptionnelles 1 096.00
306 Impôts sur les bénéfices -928.00
310 Bénéfice ou perte 4 876.00 -8 767.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 1 436.00
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 30 131.00
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 383.00
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 3 239.00
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières 720.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 40 167.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 35 188.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 5 029.00
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) 1 096.00
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) 4 177.00
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) 3 080.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 3 808.00
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 3 808.00