SCUDERIA
Dépôt
Dénomination | SCUDERIA |
Siren | 451706352 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 0605 |
Numéro de dépôt | 8301 |
Numéro de Gestion | 2004B00131 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 15/07/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 06000 Nice |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 759.00 | 71 759.00 | 71 759.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 77 047.00 | 68 347.00 | 8 700.00 | 4 290.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 148 821.00 | 68 347.00 | 80 474.00 | 76 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 922.00 | 922.00 | 962.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | |||
072 Créances – Autres | 14 328.00 | 14 328.00 | 546.00 | |
084 Disponibilités | 52 890.00 | 52 890.00 | 18 739.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | 598.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 175.00 | 68 175.00 | 21 064.00 | |
110 Total général Actif | 216 996.00 | 68 347.00 | 148 649.00 | 97 129.00 |
120 Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
126 Réserve légale | 800.00 | 400.00 | ||
134 Report à nouveau | 55 436.00 | 50 833.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 25 296.00 | 19 003.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 85 533.00 | 74 236.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 35 000.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 4 600.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 971.00 | |||
172 Autres dettes | 21 411.00 | 18 292.00 | ||
176 Total des dettes | 63 117.00 | 22 893.00 | ||
180 Total général Passif | 148 649.00 | 97 129.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 35 000.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 678.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 89 829.00 | 153 496.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 630.00 | |||
230 Autres produits | 5 620.00 | 3.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 079.00 | 153 498.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 683.00 | 28 117.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | -138.00 | ||
242 Autres charges externes. | 37 733.00 | 41 563.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 1 932.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 35 119.00 | 46 292.00 | ||
252 Charges sociales | 9 232.00 | 10 730.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 1 268.00 | 1 816.00 | ||
262 Autres charges | 481.00 | 476.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 102 759.00 | 130 788.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 25 319.00 | 22 710.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 3 407.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 25 296.00 | 19 003.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 403.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 275.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 144.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 678.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 879.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 854.00 |