ASSISTANCE TECHNIQUE BOULANGERIE SERVICES
Dépôt
Dénomination | ASSISTANCE TECHNIQUE BOULANGERIE SERVICES |
Siren | 478659030 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 3405 |
Numéro de dépôt | 19647 |
Numéro de Gestion | 2004B80279 |
Code Activité | 3312Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 09/12/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
Adresse | 34560 Villeveyrac |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 132.00 | 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 759.00 | 6 553.00 | 1 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 780.00 | 63 609.00 | 46 171.00 | |
CU Autres participations | 570.00 | 570.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 121 526.00 | 73 295.00 | 48 231.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 972.00 | 37 972.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 187 040.00 | 6 742.00 | 180 298.00 | |
BZ Autres créances | 61 918.00 | 61 918.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | 242.00 | ||
CF Disponibilités | 251 525.00 | 251 525.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 539 809.00 | 6 742.00 | 533 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 335.00 | 80 036.00 | 581 298.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 320.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 831.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 736.00 | |||
DG Autres réserves | 58 999.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 266.00 | |||
DL TOTAL (I) | 331 152.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 796.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 087.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 373.00 | |||
EA Autres dettes | 3 043.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 250 147.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 298.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 147.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 402.00 | 9 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 389.00 | 9 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 620.00 | 117 539.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 620.00 | 121 526.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 020.00 | 113.00 | 3 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 869.00 | 21 841.00 | 19 547.00 | 70 163.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 888.00 | 21 953.00 | 19 547.00 | 73 295.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 742.00 | 6 742.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 742.00 | 6 742.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 742.00 | 6 742.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 084.00 | 8 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 178 956.00 | 178 956.00 | ||
VB T. V. A. | 23 600.00 | 23 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 318.00 | 38 318.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 131.00 | 250 071.00 | 60.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 796.00 | 44 796.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | 40 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 867.00 | 66 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 451.00 | 21 451.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | ||
VW T.V.A. | 52 230.00 | 52 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 087.00 | 20 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 147.00 | 250 147.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 709.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 18 311.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 035.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 258.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 569.00 | |||
ST Autres comptes | 145 188.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 049.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 945.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 184 218.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 395.00 | |||
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16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 |