TAXI JOLIS
Dépôt
Dénomination | TAXI JOLIS |
Siren | 487953218 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 5906 |
Numéro de dépôt | 2754 |
Numéro de Gestion | 2006B00036 |
Code Activité | 4932Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 08/06/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 59199 BRUILLE ST AMAND |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 76 781.00 | 24 345.00 | 52 436.00 | 22 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 781.00 | 24 345.00 | 142 436.00 | 112 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | ||
072 Créances – Autres | 5 322.00 | 5 322.00 | 72.00 | |
084 Disponibilités | 221 129.00 | 221 129.00 | 186 270.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | 7.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 546.00 | 232 546.00 | 186 349.00 | |
110 Total général Actif | 399 327.00 | 24 345.00 | 374 982.00 | 299 018.00 |
120 Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
126 Réserve légale | 200.00 | 200.00 | ||
134 Report à nouveau | 267 296.00 | 229 532.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 51 578.00 | 37 764.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 321 074.00 | 269 496.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 44 073.00 | 19 816.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 416.00 | 410.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 719.00 | |||
172 Autres dettes | 9 419.00 | 9 295.00 | ||
176 Total des dettes | 53 908.00 | 29 522.00 | ||
180 Total général Passif | 374 982.00 | 299 018.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 49 745.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 15 500.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 98 590.00 | 113 595.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 1 924.00 | ||
230 Autres produits | 5 098.00 | 1 181.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 188.00 | 116 700.00 | ||
242 Autres charges externes. | 20 628.00 | 22 733.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | 2 792.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 14 142.00 | 18 420.00 | ||
252 Charges sociales | 4 253.00 | 9 550.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 17 873.00 | 17 456.00 | ||
262 Autres charges | 1.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 58 333.00 | 70 951.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 49 855.00 | 45 749.00 | ||
280 Produits financiers | 145.00 | 274.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 15 500.00 | |||
294 Charges financières | 194.00 | 428.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 2 285.00 | 20.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 7 811.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 51 578.00 | 37 764.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 165.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 785.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 745.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 750.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 394.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 236.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 939.00 |