LA DEVEZE 1526
Dépôt
Dénomination | LA DEVEZE 1526 |
Siren | 495067100 |
Cloture | 31/03/2020 |
Code du Greffe | 9401 |
Numéro de dépôt | 22303 |
Numéro de Gestion | 2007B01428 |
Code Activité | 5630Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 09/12/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 94130 Nogent-sur-Marne |
2020
2019
2018
2017
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 23 114.00 | 6 912.00 | 16 202.00 | 8 101.00 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 68 114.00 | 6 912.00 | 61 202.00 | 53 101.00 |
060 Stock marchandises | 11 296.00 | 11 296.00 | 9 105.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | 7 617.00 | |
072 Créances – Autres | 10 746.00 | 10 746.00 | 5 719.00 | |
084 Disponibilités | 203 036.00 | 203 036.00 | 186 118.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 9 435.00 | 9 435.00 | 5 751.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 578.00 | 237 578.00 | 214 310.00 | |
110 Total général Actif | 305 692.00 | 6 912.00 | 298 780.00 | 267 411.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
126 Réserve légale | 750.00 | 750.00 | ||
132 Autres réserves | 195 953.00 | 153 448.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 31 521.00 | 42 505.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 235 724.00 | 204 203.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 24 398.00 | 18 424.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 962.00 | |||
172 Autres dettes | 38 659.00 | 44 785.00 | ||
176 Total des dettes | 63 056.00 | 63 208.00 | ||
180 Total général Passif | 298 780.00 | 267 411.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 13 056.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 670 131.00 | 677 374.00 | ||
230 Autres produits | 895.00 | 12.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 026.00 | 677 386.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 449.00 | 222 910.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -2 191.00 | -9 105.00 | ||
242 Autres charges externes. | 160 030.00 | 162 739.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | 1 789.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 181 122.00 | 176 331.00 | ||
252 Charges sociales | 66 831.00 | 59 094.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 4 955.00 | 1 957.00 | ||
262 Autres charges | 3 185.00 | 2 798.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 633 981.00 | 618 513.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 37 044.00 | 58 874.00 | ||
280 Produits financiers | 144.00 | 205.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 8 852.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 7 722.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 31 521.00 | 42 505.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 560.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 016.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 058.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 056.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 356.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 044.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 3.00 |