NA2R
Dépôt
Dénomination | NA2R |
Siren | 498717628 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 3405 |
Numéro de dépôt | 14750 |
Numéro de Gestion | 2007B01490 |
Code Activité | 4322A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 26/07/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 34270 Valflaunès |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 42 020.00 | 24 211.00 | 17 809.00 | 4 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 020.00 | 24 211.00 | 17 809.00 | 4 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | 4 600.00 | 11 310.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 044.00 | 57 044.00 | 113 071.00 | |
072 Créances – Autres | 345.00 | 345.00 | 3 059.00 | |
084 Disponibilités | 154 854.00 | 154 854.00 | 87 938.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 843.00 | 216 843.00 | 215 377.00 | |
110 Total général Actif | 258 863.00 | 24 211.00 | 234 652.00 | 220 033.00 |
120 Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
126 Réserve légale | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
132 Autres réserves | 168 904.00 | 159 505.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 12 599.00 | 9 399.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 203 503.00 | 190 904.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 9 079.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 682.00 | |||
172 Autres dettes | 16 385.00 | 20 050.00 | ||
176 Total des dettes | 31 148.00 | 29 128.00 | ||
180 Total général Passif | 234 652.00 | 220 033.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 20 124.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 833.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 196 242.00 | 205 331.00 | ||
222 Production stockée | -7 900.00 | 8 080.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | |||
230 Autres produits | 1 000.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 092.00 | 213 411.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 210.00 | 96 171.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 190.00 | 3 070.00 | ||
242 Autres charges externes. | 27 441.00 | 30 735.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | 5 710.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 46 000.00 | 42 000.00 | ||
252 Charges sociales | 9 506.00 | 20 239.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 6 970.00 | 3 771.00 | ||
262 Autres charges | 737.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 179 804.00 | 202 433.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 13 288.00 | 10 978.00 | ||
280 Produits financiers | 40.00 | 80.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 833.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 659.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 12 599.00 | 9 399.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 124.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 082.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 124.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 186.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 683.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 325.00 |