HARRAULT BRASSART
Dépôt
Dénomination | HARRAULT BRASSART |
Siren | 751561671 |
Cloture | 31/03/2018 |
Code du Greffe | 3501 |
Numéro de dépôt | 14864 |
Numéro de Gestion | 2012B00932 |
Code Activité | 4729Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 24/09/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 35500 VITRE |
2018
2017
2017
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 9 508.00 | 7 813.00 | 1 695.00 | 1 194.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658.00 | 1 658.00 | 1 658.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 156 166.00 | 7 813.00 | 148 353.00 | 147 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 744.00 | 744.00 | 458.00 | |
060 Stock marchandises | 18 566.00 | 18 566.00 | 18 684.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | 314.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | ||
072 Créances – Autres | 4 250.00 | 4 250.00 | 1 407.00 | |
084 Disponibilités | 4 321.00 | 4 321.00 | 8 312.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | 1 121.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 305.00 | 29 305.00 | 29 982.00 | |
110 Total général Actif | 185 472.00 | 7 813.00 | 177 658.00 | 177 834.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
126 Réserve légale | 750.00 | 750.00 | ||
134 Report à nouveau | 53 219.00 | 31 246.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 16 090.00 | 21 974.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 77 560.00 | 61 469.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 24 067.00 | 42 989.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 15 031.00 | 12 653.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 56 034.00 | |||
172 Autres dettes | 61 001.00 | 60 723.00 | ||
176 Total des dettes | 100 099.00 | 116 365.00 | ||
180 Total général Passif | 177 658.00 | 177 834.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 4 885.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 515.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 266 709.00 | 282 769.00 | ||
230 Autres produits | 1 473.00 | 1 781.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 182.00 | 284 550.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 039.00 | 174 605.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | 118.00 | 1 009.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 728.00 | 2 302.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286.00 | 582.00 | ||
242 Autres charges externes. | 20 540.00 | 20 266.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | 708.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 53 568.00 | 52 269.00 | ||
252 Charges sociales | 3 476.00 | 3 439.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | 1 579.00 | ||
262 Autres charges | 5.00 | 53.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 248 009.00 | 256 812.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 20 173.00 | 27 738.00 | ||
280 Produits financiers | 6.00 | 14.00 | ||
294 Charges financières | 1 544.00 | 2 096.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 150.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 3 533.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 16 090.00 | 21 974.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 126.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 515.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 475.00 |