TECLIFT
Dépôt
Dénomination | TECLIFT |
Siren | 809513096 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 5902 |
Numéro de dépôt | B2017/001311 |
Numéro de Gestion | 2015B00084 |
Code Activité | 4652Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 22/06/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 59940 ESTAIRES |
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 326.00 | 1 542.00 | 4 784.00 | |
CU Autres participations | 50.00 | 50.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 376.00 | 1 542.00 | 4 834.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
BZ Autres créances | 33 513.00 | 33 513.00 | ||
CF Disponibilités | 61 435.00 | 61 435.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 115 281.00 | 115 281.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 657.00 | 1 542.00 | 120 116.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10.00 | |||
DH Report à nouveau | 10 864.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 394.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 722.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 109 722.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 116.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 722.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 357 492.00 | 357 492.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 492.00 | 357 492.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 589.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 358 107.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 733.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 107 459.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | |||
FY Salaires et traitements | 172 877.00 | |||
FZ Charges sociales | 54 716.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 301.00 | |||
GE Autres charges | 1 941.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 349 952.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 155.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 395.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 395.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 394.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 761.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 951.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 951.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 951.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 108.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 688.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | 4 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373.00 | 4 003.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 376.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241.00 | 1 301.00 | 1 542.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 1 301.00 | 1 542.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 18 200.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 055.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | |||
VB T. V. A. | 8 774.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 846.00 | 53 846.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 761.00 | 73 761.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 722.00 | 109 722.00 | ||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 005.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 718.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 197.00 | |||
ST Autres comptes | 81 539.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 459.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 161.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 580.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 186.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 |