ANAHI.B
Dépôt
Dénomination | ANAHI.B |
Siren | 813768546 |
Cloture | 30/06/2020 |
Code du Greffe | 3405 |
Numéro de dépôt | 19239 |
Numéro de Gestion | 2015B02839 |
Code Activité | 9525Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 01/12/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 34160 Saint-Drézéry |
2020
2019
2018
2017
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 756.00 | 3 254.00 | 502.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 52 056.00 | 21 392.00 | 30 664.00 | |
040 Immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 56 112.00 | 24 646.00 | 31 466.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 049.00 | 57 049.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 039.00 | 14 039.00 | ||
072 Créances – Autres | 2 983.00 | 2 983.00 | ||
084 Disponibilités | 59 065.00 | 59 065.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 859.00 | 136 859.00 | ||
110 Total général Actif | 192 971.00 | 24 646.00 | 168 325.00 | |
120 Capital social ou individuel | 2 000.00 | |||
126 Réserve légale | 200.00 | |||
132 Autres réserves | 72 556.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 34 635.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 109 391.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 91.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 12 778.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 27 874.00 | |||
172 Autres dettes | 43 566.00 | |||
176 Total des dettes | 58 934.00 | |||
180 Total général Passif | 168 325.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 12 675.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 157 824.00 | |||
230 Autres produits | 4 126.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 950.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | -31 910.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 371.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 408.00 | |||
242 Autres charges externes. | 40 605.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 39 632.00 | |||
252 Charges sociales | 3 163.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 8 276.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 120 935.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 41 015.00 | |||
280 Produits financiers | 106.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 234.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 34 635.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 964.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 099.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 612.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 437.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 675.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 202.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 3.00 |