EDEN
Dépôt
Dénomination | EDEN |
Siren | 819889262 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 3402 |
Numéro de dépôt | 7485 |
Numéro de Gestion | 2016B00444 |
Code Activité | 5630Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 17/10/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 34300 AGDE |
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 785.00 | 247.00 | 538.00 | 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 740.00 | 9 665.00 | 28 075.00 | 27 664.00 |
040 Immobilisations financières | 1 833.00 | 1 833.00 | 1 833.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 100 358.00 | 9 912.00 | 90 446.00 | 90 191.00 |
060 Stock marchandises | 2 298.00 | 2 298.00 | 2 086.00 | |
072 Créances – Autres | 6 436.00 | 6 436.00 | 9 095.00 | |
084 Disponibilités | 1 048.00 | 1 048.00 | 961.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 783.00 | 9 783.00 | 12 142.00 | |
110 Total général Actif | 110 140.00 | 9 912.00 | 100 228.00 | 102 334.00 |
120 Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
126 Réserve légale | 2.00 | |||
132 Autres réserves | 36.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 12 545.00 | 38.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 13 582.00 | 1 038.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 72 018.00 | 82 211.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 2 117.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 345.00 | |||
172 Autres dettes | 11 076.00 | 16 969.00 | ||
176 Total des dettes | 86 646.00 | 101 296.00 | ||
180 Total général Passif | 100 228.00 | 102 334.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 43 641.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 6 752.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 141 497.00 | 102 334.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 560.00 | 1 122.00 | ||
230 Autres produits | 2 154.00 | 1 520.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 212.00 | 104 977.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 618.00 | 33 072.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -212.00 | -2 086.00 | ||
242 Autres charges externes. | 44 351.00 | 33 277.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 631.00 | 5 403.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 20 554.00 | 24 729.00 | ||
252 Charges sociales | 5 274.00 | 3 741.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 6 498.00 | 3 414.00 | ||
262 Autres charges | 7.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 126 720.00 | 101 550.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 17 491.00 | 3 427.00 | ||
280 Produits financiers | 3.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 14.00 | |||
294 Charges financières | 3 127.00 | 3 389.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 12 545.00 | 38.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 532.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 921.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 605.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 752.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 045.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 754.00 |