A2H GESTION
Dépôt
Dénomination | A2H GESTION |
Siren | 881650634 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 1303 |
Numéro de dépôt | 20302 |
Numéro de Gestion | 2020B00852 |
Code Activité | 7320Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 09/09/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 13360 Roquevaire |
2020
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 299 965.00 | 12 832.00 | 287 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 434.00 | 16 434.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 316 399.00 | 12 832.00 | 303 567.00 | |
BT Marchandises | 1 131.00 | 1 131.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 66 917.00 | 66 917.00 | ||
BZ Autres créances | 10 883.00 | 10 883.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
CF Disponibilités | 28 952.00 | 28 952.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 128 125.00 | 128 125.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 524.00 | 12 832.00 | 431 692.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 16 434.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | |||
DL TOTAL (I) | 51 270.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 037.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 713.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 372.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 380 422.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 692.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 422.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 371 558.00 | 371 558.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 558.00 | 371 558.00 | ||
FN Production immobilisée | 47 085.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 418 652.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 367 695.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | |||
FY Salaires et traitements | 27 915.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 427.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 832.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 418 317.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 488.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 488.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 488.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 153.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -2 423.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 652.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 382.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 965.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 434.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 399.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 965.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 434.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 399.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 832.00 | 12 832.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 832.00 | 12 832.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 434.00 | 16 434.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 917.00 | 66 917.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | ||
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 476.00 | 114 476.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 713.00 | 42 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
VW T.V.A. | 17 408.00 | 17 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | ||
VI Groupe et associés | 314 037.00 | 314 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 422.00 | 380 422.00 | ||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 867.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 053.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 085.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 303.00 | |||
ST Autres comptes | 118 254.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 695.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 90 511.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 135.00 | 55 135.00 | ||
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16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 |