SARL BRASSERIE LA PAUSE
Dépôt
Dénomination | SARL BRASSERIE LA PAUSE |
Siren | 402651681 |
Cloture | 30/09/2019 |
Code du Greffe | 5802 |
Numéro de dépôt | 739 |
Numéro de Gestion | 1995B00229 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 15/06/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 58000 NEVERS |
2019
2018
2018
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 700.00 | 183 700.00 | 183 700.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 70 523.00 | 58 529.00 | 11 994.00 | 11 646.00 |
040 Immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | 137.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 254 360.00 | 58 529.00 | 195 831.00 | 195 483.00 |
060 Stock marchandises | 4 277.00 | 4 277.00 | 3 703.00 | |
072 Créances – Autres | 810.00 | 810.00 | 3 693.00 | |
084 Disponibilités | 23 204.00 | 23 204.00 | 8 089.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | 889.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 753.00 | 29 753.00 | 16 374.00 | |
110 Total général Actif | 284 114.00 | 58 529.00 | 225 584.00 | 211 857.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
126 Réserve légale | 897.00 | 897.00 | ||
132 Autres réserves | 147 731.00 | 135 581.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 18 078.00 | 12 150.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 174 330.00 | 156 251.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 14 761.00 | 2 295.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 8 034.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 25 822.00 | |||
172 Autres dettes | 31 633.00 | 45 276.00 | ||
176 Total des dettes | 51 255.00 | 55 605.00 | ||
180 Total général Passif | 225 584.00 | 211 857.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 11 862.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 560.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 167 679.00 | 158 163.00 | ||
230 Autres produits | 910.00 | 1 262.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 589.00 | 159 425.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 502.00 | 50 165.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -573.00 | 116.00 | ||
242 Autres charges externes. | 31 229.00 | 31 552.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 2 962.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 49 547.00 | 51 093.00 | ||
252 Charges sociales | 7 517.00 | 7 492.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 2 212.00 | 1 767.00 | ||
262 Autres charges | 10.00 | 21.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 145 888.00 | 145 166.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 22 701.00 | 14 259.00 | ||
294 Charges financières | 108.00 | 200.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 1 550.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 1 909.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 18 078.00 | 12 150.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 560.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 675.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 560.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 875.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 423.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 825.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 |