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AMBULANCES SAINT-LAURENT

Dépôt

DénominationAMBULANCES SAINT-LAURENT
Siren410041123
Cloture30/09/2020
Code du Greffe2501
Numéro de dépôt1813
Numéro de Gestion1996B00434
Code Activité8690A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse25000 Besançon
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 38 112.00 38 112.00 38 112.00
AT Autres immobilisations corporelles 58 988.00 58 470.00 518.00 16 272.00
BH Autres immobilisations financières 1 917.00 1 917.00 1 917.00
BJ TOTAL (I) 99 018.00 58 470.00 40 548.00 56 302.00
BX Clients et comptes rattachés 57 158.00 470.00 56 688.00 44 618.00
BZ Autres créances 90 646.00 90 646.00 48 224.00
CF Disponibilités 37 305.00 37 305.00 942.00
CH Charges constatées d’avance 139.00 139.00 179.00
CJ TOTAL (II) 185 250.00 470.00 184 780.00 93 964.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 284 269.00 58 940.00 225 329.00 150 267.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 9 920.00 9 920.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 744.00 2 744.00
DD Réserve légale (1) 992.00 992.00
DG Autres réserves 1 563.00
DH Report à nouveau -35 347.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 55 396.00 -36 910.00
DL TOTAL (I) 33 705.00 -21 690.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 206.00 16 195.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 68 300.00 88 300.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47 029.00 24 397.00
DY Dettes fiscales et sociales 73 121.00 41 669.00
EA Autres dettes 1 966.00 1 396.00
EC TOTAL (IV) 191 623.00 171 958.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 225 329.00 150 267.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 191 623.00 170 751.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 561.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 370 111.00 370 111.00 284 676.00
FJ Chiffres d’affaires nets 370 111.00 370 111.00 284 676.00
FO Subventions d’exploitation 45 259.00 2 653.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 310.00 692.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 415 681.00 288 022.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -3.00
FW Autres achats et charges externes 104 824.00 76 490.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 39 881.00 35 492.00
FY Salaires et traitements 161 492.00 152 995.00
FZ Charges sociales 31 204.00 30 251.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 15 753.00 15 753.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 470.00 134.00
GE Autres charges 396.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 354 021.00 311 114.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 61 660.00 -23 091.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 421.00
GP Total des produits financiers (V) 421.00
GR Intérêts et charges assimilées 61.00 161.00
GU Total des charges financières (VI) 61.00 161.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -61.00 259.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 61 598.00 -22 832.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 899.00 1 714.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 899.00 1 714.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 627.00 15 791.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 627.00 15 791.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 271.00 -14 077.00
HK Impôts sur les bénéfices 6 474.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 416 580.00 290 157.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 361 184.00 327 067.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 55 396.00 -36 910.00