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ORPHEUS

Dépôt

DénominationORPHEUS
Siren413675901
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt31552
Numéro de Gestion1997B12457
Code Activité6202A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/06/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse75003 PARIS
2019 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 18 293.00 18 293.00 18 293.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 3 660.00 1 821.00 1 839.00 2 906.00
AT Autres immobilisations corporelles 153 997.00 129 012.00 24 985.00 38 182.00
BH Autres immobilisations financières 12 570.00 12 570.00 12 301.00
BJ TOTAL (I) 188 522.00 130 833.00 57 688.00 71 684.00
BP En cours de production de services 139 193.00 139 193.00 338 031.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 114.00 114.00 4.00
BX Clients et comptes rattachés 921 867.00 921 867.00 186 678.00
BZ Autres créances 23 402.00 23 402.00 20 303.00
CF Disponibilités 173 826.00 173 826.00 435 290.00
CH Charges constatées d’avance 20 025.00 20 025.00 23 956.00
CJ TOTAL (II) 1 278 430.00 1 278 430.00 1 004 263.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 466 952.00 130 833.00 1 336 118.00 1 075 948.00
CP Parts à moins d’un an 12 570.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00 5 000.00
DG Autres réserves 406 830.00 312 510.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 51 356.00 94 319.00
DL TOTAL (I) 513 186.00 461 830.00
DQ Provisions pour charges 270 329.00 233 734.00
DR TOTAL (IV) 270 329.00 233 734.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 133.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 125 151.00 60 037.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 202.00 21 335.00
DY Dettes fiscales et sociales 359 683.00 292 420.00
EA Autres dettes 6 458.00
EB Produits constatés d’avance (2) 47 565.00
EC TOTAL (IV) 552 602.00 380 384.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 336 118.00 1 075 948.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 427 451.00 320 347.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

0G ACQUISITIONS Total Général 8 803.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 803.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 757.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 757.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 604.00 1 217.00 1 822.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 109 769.00 22 000.00 2 757.00 129 012.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 110 373.00 23 217.00 2 757.00 130 834.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 270 329.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 233 734.00 36 595.00 270 329.00
7C TOTAL GENERAL 233 734.00 36 595.00 270 329.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 570.00 12 570.00
UX Autres créances clients 921 867.00 921 867.00
VM Impôts sur les bénéfices 19 339.00 19 339.00
VB T. V. A. 4 064.00 4 064.00
VS Charges constatées d’avance 20 026.00 20 026.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 977 865.00 977 865.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 20 203.00 20 203.00
8C Personnel et comptes rattachés 96 778.00 96 778.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 121 720.00 121 720.00
VW T.V.A. 132 783.00 132 783.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 401.00 8 401.00