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SOCIETE CHAMPENOISE DE RESTAURATION A THEME - SOCRAT

Dépôt

DénominationSOCIETE CHAMPENOISE DE RESTAURATION A THEME - SOCRAT
Siren428089163
Cloture31/03/2019
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt7870
Numéro de Gestion2016B00539
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse17180 PERIGNY
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 421.00 4 421.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 45 735.00 45 735.00
AP Constructions 624 741.00 595 231.00 29 511.00 42 375.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 219 808.00 205 645.00 14 162.00 19 786.00
AT Autres immobilisations corporelles 29 460.00 28 008.00 1 452.00 252.00
BJ TOTAL (I) 924 165.00 879 040.00 45 125.00 62 412.00
BL Matières premières, approvisionnements 17 486.00 17 486.00 20 170.00
BX Clients et comptes rattachés 58 223.00 58 223.00 25 668.00
BZ Autres créances 747 752.00 747 752.00 644 427.00
CD Valeurs mobilières de placement 150 000.00 150 000.00 150 000.00
CF Disponibilités 80 808.00 80 808.00 53 058.00
CH Charges constatées d’avance 7 446.00 7 446.00 11 243.00
CJ TOTAL (II) 1 061 715.00 1 061 715.00 904 566.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 985 879.00 879 040.00 1 106 839.00 966 978.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 80 000.00 80 000.00
DD Réserve légale (1) 8 000.00 8 000.00
DG Autres réserves 700 685.00 570 370.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 126 296.00 130 315.00
DL TOTAL (I) 914 981.00 788 685.00
DP Provisions pour risques 7 959.00 6 303.00
DR TOTAL (IV) 7 959.00 6 303.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 266.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117 178.00 90 768.00
DY Dettes fiscales et sociales 65 776.00 81 223.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 535.00
EA Autres dettes 143.00
EC TOTAL (IV) 183 900.00 171 991.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 106 839.00 966 978.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 183 900.00 171 991.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50 156.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 883 029.00 6 077.00
0G ACQUISITIONS Total Général 933 185.00 6 077.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 50 156.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 097.00 874 009.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 097.00 924 165.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 50 156.00 50 156.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 820 617.00 23 364.00 15 097.00 828 884.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 870 773.00 23 364.00 15 097.00 879 040.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 7 959.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 6 303.00 1 656.00 7 959.00
7C TOTAL GENERAL 6 303.00 1 656.00 7 959.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 40.00 40.00
UX Autres créances clients 31 006.00 31 006.00
VB T. V. A. 10 463.00 10 463.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 216.00 216.00
VC Groupe et associés 747 752.00 747 752.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 498.00 16 498.00
VS Charges constatées d’avance 7 446.00 7 446.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 813 421.00 813 421.00