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ELYSEES AMBULANCES

Dépôt

DénominationELYSEES AMBULANCES
Siren435116827
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt22129
Numéro de Gestion2001B01445
Code Activité8690A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93600 AULNAY SOUS BOIS
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 36 130.00 36 130.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 108.00 3 015.00 1 093.00
AT Autres immobilisations corporelles 30 208.00 26 969.00 3 239.00
CU Autres participations 300.00 300.00
BB Créances rattachées à des participations 130 000.00 130 000.00
BF Prêts 822.00 822.00
BH Autres immobilisations financières 6 322.00 6 322.00
BJ TOTAL (I) 207 890.00 29 984.00 177 906.00
BX Clients et comptes rattachés 53 730.00 53 730.00
BZ Autres créances 49 681.00 49 681.00
CD Valeurs mobilières de placement 12 266.00 12 266.00
CF Disponibilités 4 786.00 4 786.00
CJ TOTAL (II) 120 462.00 120 463.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 328 352.00 29 984.00 298 369.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 800.00
DD Réserve légale (1) 780.00
DG Autres réserves 69 470.00
DH Report à nouveau 196 373.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -75 587.00
DL TOTAL (I) 198 835.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 17 534.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16 802.00
DY Dettes fiscales et sociales 55 638.00
EA Autres dettes 9 560.00
EC TOTAL (IV) 99 534.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 298 369.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 90 991.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 238 151.00 238 151.00
FJ Chiffres d’affaires nets 238 151.00 238 151.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 008.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 239 159.00
FW Autres achats et charges externes 69 563.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 19 956.00
FY Salaires et traitements 161 852.00
FZ Charges sociales 62 146.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 628.00
GE Autres charges 1 356.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 317 501.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -78 342.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -78 342.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 790.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 790.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 35.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 755.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 241 949.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 317 535.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -75 587.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 130.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 34 317.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 137 444.00
0G ACQUISITIONS Total Général 207 891.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 130.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 34 317.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 137 444.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 207 891.00