HARDECO
Dépôt
Dénomination | HARDECO |
Siren | 437930944 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 6002 |
Numéro de dépôt | 2930 |
Numéro de Gestion | 2001B00152 |
Code Activité | 4334Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 26/05/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 60170 Ribécourt-Dreslincourt |
2019
2016
2015
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 351.00 | 12 351.00 | ||
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 117 182.00 | 105 544.00 | 11 637.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 129 983.00 | 105 994.00 | 23 989.00 | |
060 Stock marchandises | 84 901.00 | 15 593.00 | 69 308.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | 2 402.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
072 Créances – Autres | 10 943.00 | 10 943.00 | ||
084 Disponibilités | 97 441.00 | 97 441.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 996.00 | 15 593.00 | 186 403.00 | |
110 Total général Actif | 331 980.00 | 121 587.00 | 210 392.00 | |
120 Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
126 Réserve légale | 800.00 | |||
132 Autres réserves | 150 300.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 365.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 159 466.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 22 018.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 390.00 | |||
172 Autres dettes | 26 608.00 | |||
176 Total des dettes | 50 926.00 | |||
180 Total général Passif | 210 392.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 100.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 209 327.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 77 048.00 | |||
230 Autres produits | 941.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 317.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 282.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | -15 135.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 031.00 | |||
242 Autres charges externes. | 56 688.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 2 134.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 404.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 72 664.00 | |||
252 Charges sociales | 31 258.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 9 067.00 | |||
256 Dotations aux provisions | 9 981.00 | |||
262 Autres charges | 1 795.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 288 038.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | -721.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 1 588.00 | |||
294 Charges financières | 16.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 485.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 365.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 883.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 981.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 981.00 | |||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 097.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 495.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 2.00 |