IDEATIS
Dépôt
Dénomination | IDEATIS |
Siren | 450131784 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 5402 |
Numéro de dépôt | 7500 |
Numéro de Gestion | 2003B00562 |
Code Activité | 7112B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 17/08/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 54700 Pont-à-Mousson |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 2 729.00 | 4 771.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 67 843.00 | 32 189.00 | 35 653.00 | |
040 Immobilisations financières | 22 815.00 | 22 815.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 98 158.00 | 34 919.00 | 63 239.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 510.00 | 4 510.00 | ||
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | 281.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 416.00 | 99 416.00 | ||
072 Créances – Autres | 1 171.00 | 1 171.00 | ||
084 Disponibilités | 112 191.00 | 112 191.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 523.00 | 223 523.00 | ||
110 Total général Actif | 321 680.00 | 34 919.00 | 286 762.00 | |
120 Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
126 Réserve légale | 1 000.00 | |||
132 Autres réserves | 126 699.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 27 144.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 164 843.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 25 000.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 50 795.00 | |||
172 Autres dettes | 87 870.00 | |||
176 Total des dettes | 121 919.00 | |||
180 Total général Passif | 286 762.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 17 550.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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214 Production vendue de biens – France | 185 067.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 4 399.00 | |||
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | |||
230 Autres produits | 3.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 469.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 578.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | |||
242 Autres charges externes. | 38 673.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | -9 111.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 56 020.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 10 525.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 153 210.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 39 259.00 | |||
280 Produits financiers | 788.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 3 613.00 | |||
294 Charges financières | 246.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 10 625.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 27 144.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 23 055.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 461.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 482.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 637.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 258.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 737.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 730.00 |