EXECUTIVE LINE
Dépôt
Dénomination | EXECUTIVE LINE |
Siren | 503942534 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 0702 |
Numéro de dépôt | 373 |
Numéro de Gestion | 2008B00313 |
Code Activité | 6492Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 25/01/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 07200 Aubenas |
2019
2018
2017
2016
2015
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 200.00 | 6 562.00 | 18 638.00 | 22 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 179.00 | 7 913.00 | 25 266.00 | 13 805.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | 53 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 59 279.00 | 14 475.00 | 44 804.00 | 89 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 909.00 | 46 909.00 | 12 591.00 | |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | 2 074.00 | 3 921.00 | |
084 Disponibilités | 102 777.00 | 102 777.00 | 135 427.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 760.00 | 151 760.00 | 151 939.00 | |
110 Total général Actif | 211 039.00 | 14 475.00 | 196 564.00 | 240 984.00 |
120 Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
126 Réserve légale | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
132 Autres réserves | 53 004.00 | 31 329.00 | ||
134 Report à nouveau | 20 741.00 | 20 741.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 10 945.00 | 21 675.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 159 490.00 | 148 545.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 17 043.00 | 28 846.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 927.00 | |||
172 Autres dettes | 20 030.00 | 63 593.00 | ||
176 Total des dettes | 37 074.00 | 92 439.00 | ||
180 Total général Passif | 196 564.00 | 240 984.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 15 577.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 52 000.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 301 489.00 | 278 666.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 506.00 | 1 133.00 | ||
230 Autres produits | 6 575.00 | 256.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 570.00 | 280 056.00 | ||
242 Autres charges externes. | 128 582.00 | 107 451.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 3 732.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 131 944.00 | 119 988.00 | ||
252 Charges sociales | 8 168.00 | 4 549.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 7 717.00 | 5 415.00 | ||
262 Autres charges | 18 165.00 | 15 960.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 296 181.00 | 257 096.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 12 389.00 | 22 960.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 52 000.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 52 276.00 | 25.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 260.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 10 945.00 | 21 675.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 577.00 | |||
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52 100.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 803.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 577.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 100.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 100.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52 000.00 | |||
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -100.00 | |||
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05 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 2.00 |