IMMOBILIER MAINTENANCE CONSEIL AMENAGEMENT
Dépôt
Dénomination | IMMOBILIER MAINTENANCE CONSEIL AMENAGEMENT |
Siren | 507914042 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 9741 |
Numéro de dépôt | B2021/010630 |
Numéro de Gestion | 2008B01312 |
Code Activité | 6820B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 28/09/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 683.00 | 683.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 310 610.00 | 120 672.00 | 189 937.00 | 201 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 292.00 | 121 355.00 | 189 937.00 | 201 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | 234.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | 33 689.00 | |
072 Créances – Autres | 550.00 | 550.00 | 436.00 | |
084 Disponibilités | 24 586.00 | 24 586.00 | 40.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 024.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 231.00 | 47 231.00 | 35 190.00 | |
110 Total général Actif | 358 523.00 | 121 355.00 | 237 168.00 | 236 692.00 |
120 Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
126 Réserve légale | 600.00 | 600.00 | ||
132 Autres réserves | 519.00 | 519.00 | ||
134 Report à nouveau | 100 573.00 | 85 080.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 13 096.00 | 15 493.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 174 788.00 | 161 692.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 15 000.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 6 104.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 45 166.00 | |||
172 Autres dettes | 45 485.00 | 68 896.00 | ||
176 Total des dettes | 62 380.00 | 75 000.00 | ||
180 Total général Passif | 237 168.00 | 236 692.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 083.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 15 079.00 | 14 563.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 55 420.00 | 58 214.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | |||
230 Autres produits | 159.00 | 777.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 158.00 | 73 554.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 277.00 | 9 287.00 | ||
242 Autres charges externes. | 33 235.00 | 21 918.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 4 402.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 1 455.00 | 1 569.00 | ||
252 Charges sociales | 126.00 | 734.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 14 648.00 | 14 979.00 | ||
262 Autres charges | 31.00 | 1 170.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 59 409.00 | 54 060.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 15 749.00 | 19 494.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 288.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 3 713.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 13 096.00 | 15 493.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 083.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 744.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 083.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 535.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 823.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 810.00 |