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JEROME RABIER

Dépôt

DénominationJEROME RABIER
Siren520042540
Cloture31/12/2019
Code du Greffe8602
Numéro de dépôt5669
Numéro de Gestion2010B00087
Code Activité4312A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/12/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse86170 CHAMPIGNY-EN-ROCHEREAU
2019 2018 2017 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 19 177.00 19 177.00 19 177.00
014 Immobilisations incorporelles – Autres 595.00 372.00 223.00 405.00
028 Immobilisations corporelles 171 706.00 104 510.00 67 196.00 38 871.00
040 Immobilisations financières 51.00 51.00 51.00
044 Total Actif Immobilisé 191 529.00 104 882.00 86 647.00 58 504.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 18 072.00 18 072.00 14 905.00
060 Stock marchandises 12 301.00 12 301.00 14 176.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 181 294.00 181 294.00 184 329.00
072 Créances – Autres 8 940.00 8 940.00 21 530.00
084 Disponibilités 83 384.00 83 384.00 4 444.00
092 Charges constatées d’avance 6 041.00 6 041.00 12 618.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 310 033.00 310 033.00 252 002.00
110 Total général Actif 501 562.00 104 882.00 396 681.00 310 506.00
120 Capital social ou individuel 51 000.00 51 000.00
126 Réserve légale 5 100.00 5 100.00
132 Autres réserves 105 469.00 81 874.00
136 Résultat de l’exercice 14 983.00 23 595.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 176 552.00 161 569.00
156 Emprunts et dettes assimilées 52 581.00 22 193.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 98 313.00 81 079.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 16.00
172 Autres dettes 69 234.00 46 665.00
176 Total des dettes 220 128.00 148 938.00
180 Total général Passif 396 681.00 310 506.00
195 Dont dettes à plus d’un an 29 553.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 47 350.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 61 064.00 41 683.00
218 Production vendue de services ‐ France 648 423.00 547 228.00
222 Production stockée 3 167.00 14 905.00
226 Subventions d’exploitation reçues 967.00
230 Autres produits 20 732.00 16 823.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 733 386.00 621 606.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 124 338.00 102 498.00
236 Variation de stock (marchandises) 1 874.00 2 312.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 974.00 853.00
242 Autres charges externes. 383 228.00 322 348.00
243 (dont taxe professionnelle) 485.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 7 221.00 7 834.00
250 Rémunérations du personnel 129 127.00 95 724.00
252 Charges sociales 47 094.00 54 162.00
254 Dotations aux amortissements 19 207.00 14 510.00
262 Autres charges 1 952.00 292.00
264 Total des charges d’exploitation 715 016.00 600 533.00
270 Résultat d’exploitation 18 371.00 21 073.00
280 Produits financiers 1.00 1.00
290 Produits exceptionnels 482.00 6 500.00
294 Charges financières 643.00 575.00
300 Charges exceptionnelles 495.00 1 079.00
306 Impôts sur les bénéfices 2 732.00 2 325.00
310 Bénéfice ou perte 14 983.00 23 595.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 46 350.00
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 1 000.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 146 179.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 47 350.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 2 000.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

374 Montant de la T.V.A. collectée 134 973.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 92 829.00