SARL La Fiduciaire Azuréenne de Comptabilité
Dépôt
Dénomination | SARL La Fiduciaire Azuréenne de Comptabilité |
Siren | 520239302 |
Cloture | 31/12/2015 |
Code du Greffe | 0601 |
Numéro de dépôt | 2389 |
Numéro de Gestion | 2010B00186 |
Code Activité | 6920Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 05/04/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 06600 Antibes |
2015
2014
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 799.00 | 730.00 | 69.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 100 799.00 | 730.00 | 100 069.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 181.00 | 137 181.00 | ||
072 Créances – Autres | 2 932.00 | 2 932.00 | ||
080 Valeurs mobilières de placement | 44 902.00 | 44 902.00 | ||
084 Disponibilités | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 514.00 | 187 514.00 | ||
110 Total général Actif | 288 313.00 | 730.00 | 287 583.00 | |
120 Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
126 Réserve légale | 3 000.00 | |||
134 Report à nouveau | 79 237.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 12 809.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 125 046.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 20 082.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 30 982.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 21 091.00 | |||
172 Autres dettes | 81 473.00 | |||
174 Produits constatés d’avance | 30 000.00 | |||
176 Total des dettes | 162 537.00 | |||
180 Total général Passif | 287 583.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 224 094.00 | |||
230 Autres produits | 1.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 095.00 | |||
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 430.00 | |||
242 Autres charges externes. | 86 497.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 86 570.00 | |||
252 Charges sociales | 33 763.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 266.00 | |||
262 Autres charges | 664.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 208 749.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 15 345.00 | |||
280 Produits financiers | 308.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 21.00 | |||
294 Charges financières | 852.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 12 809.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 799.00 |