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DIFFERENCIE

Dépôt

DénominationDIFFERENCIE
Siren521326603
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt15434
Numéro de Gestion2010B01338
Code Activité7311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse78360 MONTESSON
2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 2 433.00 2 433.00 25.00
BJ TOTAL (I) 2 433.00 2 433.00 25.00
BX Clients et comptes rattachés 22 313.00 22 313.00 28 554.00
BZ Autres créances 1 146.00 1 146.00 1 181.00
CF Disponibilités 18 610.00 18 610.00
CH Charges constatées d’avance 653.00 653.00 4 451.00
CJ TOTAL (II) 42 723.00 42 723.00 34 186.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 45 155.00 2 433.00 42 723.00 34 211.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 677.00
DH Report à nouveau -11 453.00 -15 789.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14 406.00 5 659.00
DL TOTAL (I) 24 953.00 10 548.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 189.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 246.00 8 461.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 042.00 4 778.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 481.00 5 621.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 615.00
EC TOTAL (IV) 17 769.00 23 664.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 42 723.00 34 211.00
EI Dont emprunts participatifs 4 246.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 129 591.00 129 591.00 95 469.00
FJ Chiffres d’affaires nets 129 591.00 129 591.00 95 469.00
FQ Autres produits 1.00 12.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 129 592.00 95 481.00
FW Autres achats et charges externes 87 326.00 70 162.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 431.00 375.00
FY Salaires et traitements 17 800.00 15 021.00
FZ Charges sociales 10 213.00 7 899.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 25.00 361.00
GE Autres charges 84.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 115 879.00 93 822.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 13 713.00 1 659.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 13 713.00 1 659.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 693.00 4 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 693.00 4 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 693.00 4 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 130 285.00 99 481.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 115 879.00 93 822.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 14 406.00 5 659.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 433.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 433.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 433.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 433.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 408.00 25.00 2 433.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 408.00 25.00 2 433.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 22 313.00 22 313.00
VB T. V. A. 1 146.00 1 146.00
VS Charges constatées d’avance 653.00 653.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 24 112.00 24 112.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 042.00 6 042.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 434.00 1 434.00
VW T.V.A. 6 013.00 6 013.00 6 013.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 34.00 34.00
VI Groupe et associés 4 246.00 4 246.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 769.00 17 769.00