3P RESTAURATION
Dépôt
Dénomination | 3P RESTAURATION |
Siren | 533568143 |
Cloture | 30/09/2017 |
Code du Greffe | 0301 |
Numéro de dépôt | 3172 |
Numéro de Gestion | 2011B00266 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 02/11/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 03800 Gannat |
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 500.00 | 15 500.00 | 15 500.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 51 924.00 | 42 600.00 | 9 324.00 | 13 211.00 |
040 Immobilisations financières | 1 638.00 | 1 638.00 | 1 638.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 69 062.00 | 42 600.00 | 26 462.00 | 30 349.00 |
060 Stock marchandises | 4 566.00 | 4 566.00 | 4 745.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | 11 086.00 | |
072 Créances – Autres | 4 256.00 | 4 256.00 | 1 811.00 | |
084 Disponibilités | 2 918.00 | 2 918.00 | 16 558.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | 3 598.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 865.00 | 33 865.00 | 37 797.00 | |
110 Total général Actif | 102 927.00 | 42 600.00 | 60 326.00 | 68 145.00 |
120 Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
126 Réserve légale | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
132 Autres réserves | 20 426.00 | 16 312.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | -5 230.00 | 4 114.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 31 697.00 | 36 926.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 12 900.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 156.00 | |||
172 Autres dettes | 14 630.00 | 18 319.00 | ||
176 Total des dettes | 28 630.00 | 31 219.00 | ||
180 Total général Passif | 60 326.00 | 68 145.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 800.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 162 924.00 | 172 518.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | 2 700.00 | ||
230 Autres produits | 4 961.00 | 1 412.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 184.00 | 176 630.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 475.00 | 63 262.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | 179.00 | 1 690.00 | ||
242 Autres charges externes. | 26 206.00 | 31 119.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 3 323.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 62 781.00 | 47 179.00 | ||
252 Charges sociales | 15 327.00 | 15 533.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 4 687.00 | 8 041.00 | ||
262 Autres charges | 2 622.00 | 1 540.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 175 174.00 | 171 687.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -5 989.00 | 4 943.00 | ||
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 758.00 | 88.00 | ||
294 Charges financières | 313.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -5 230.00 | 4 114.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 262.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 632.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 732.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 2.00 |