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FEY CARRELAGES

Dépôt

DénominationFEY CARRELAGES
Siren535315667
Cloture30/09/2020
Code du Greffe4001
Numéro de dépôt2638
Numéro de Gestion2011B00587
Code Activité4333Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
2020 2019 2018 2017

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

028 Immobilisations corporelles 60 453.00 27 518.00 32 934.00
040 Immobilisations financières 6 910.00 6 910.00
044 Total Actif Immobilisé 67 364.00 27 518.00 39 845.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 11 662.00 11 662.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 36 891.00 2 904.00 33 986.00
072 Créances – Autres 5 670.00 5 670.00
084 Disponibilités 25 702.00 25 702.00
092 Charges constatées d’avance 1 067.00 1 067.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 80 994.00 2 904.00 78 089.00
110 Total général Actif 148 358.00 30 423.00 117 934.00
120 Capital social ou individuel 10 000.00
124 Ecarts de réévaluation 1.00
126 Réserve légale 1 000.00
132 Autres réserves 52 551.00
136 Résultat de l’exercice 302.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 63 853.00
156 Emprunts et dettes assimilées 5 825.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 26 767.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 160.00
172 Autres dettes 20 204.00
174 Produits constatés d’avance 1 283.00
176 Total des dettes 54 080.00
180 Total général Passif 117 934.00
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an 6 910.00
195 Dont dettes à plus d’un an 2 930.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 22 122.00
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice 3 000.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

218 Production vendue de services ‐ France 182 945.00
222 Production stockée 638.00
224 Production immobilisée 3 570.00
226 Subventions d’exploitation reçues 3 000.00
230 Autres produits 14.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 190 168.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 71 389.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -7 525.00
24B (dont crédit bail mobilier) 2 061.00
242 Autres charges externes. 62 811.00
243 (dont taxe professionnelle) 708.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 6 645.00
250 Rémunérations du personnel 53 218.00
252 Charges sociales 1 800.00
254 Dotations aux amortissements 1 845.00
256 Dotations aux provisions 2 284.00
262 Autres charges 1.00
264 Total des charges d’exploitation 192 471.00
270 Résultat d’exploitation -2 302.00
290 Produits exceptionnels 3 000.00
300 Charges exceptionnelles 394.00
310 Bénéfice ou perte 302.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 1.00
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 13 797.00
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 8 325.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 50 825.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 22 122.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 5 583.00
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) 3 000.00
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ 585.00
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) 3 000 585.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 2 284.00
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 2 284.00
374 Montant de la T.V.A. collectée 22 382.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 20 267.00