SUSHI CIVIALE
Dépôt
Dénomination | SUSHI CIVIALE |
Siren | 539870816 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 30457 |
Numéro de Gestion | 2012B03225 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 29/04/2021 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 69 890.00 | 22 860.00 | 47 030.00 | |
040 Immobilisations financières | 17 945.00 | 17 945.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 306 835.00 | 33 860.00 | 272 975.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 071.00 | 2 071.00 | ||
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -42.00 | -42.00 | ||
072 Créances – Autres | 8 181.00 | 8 181.00 | ||
084 Disponibilités | 28 935.00 | 28 935.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 145.00 | 39 145.00 | ||
110 Total général Actif | 345 981.00 | 33 860.00 | 312 120.00 | |
120 Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
126 Réserve légale | 800.00 | |||
134 Report à nouveau | 105 950.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 24 972.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 139 723.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 48 021.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 18 022.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 93 197.00 | |||
172 Autres dettes | 106 355.00 | |||
176 Total des dettes | 172 398.00 | |||
180 Total général Passif | 312 120.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 217.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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214 Production vendue de biens – France | 165 455.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 2 010.00 | |||
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 960.00 | |||
230 Autres produits | 14 554.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 979.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 470.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 023.00 | |||
242 Autres charges externes. | 60 069.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 73 745.00 | |||
252 Charges sociales | 11 908.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 7 267.00 | |||
262 Autres charges | 9.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 212 518.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 3 461.00 | |||
280 Produits financiers | 13.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 23 867.00 | |||
294 Charges financières | 520.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 24 972.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 917.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 619.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 217.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 429.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 193.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 4.00 |