BATI SOLUTION
Dépôt
Dénomination | BATI SOLUTION |
Siren | 792546756 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 1303 |
Numéro de dépôt | 16320 |
Numéro de Gestion | 2013B01527 |
Code Activité | 4399C |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 02/08/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 13014 MARSEILLE |
2019
2018
2017
2016
2015
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 79 259.00 | 63 634.00 | 15 625.00 | 22 590.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 82 259.00 | 63 634.00 | 18 625.00 | 23 590.00 |
060 Stock marchandises | 22 000.00 | 22 000.00 | 33 750.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 013.00 | 300 013.00 | 206 421.00 | |
072 Créances – Autres | 105 688.00 | 105 688.00 | 110 320.00 | |
084 Disponibilités | 5 050.00 | 5 050.00 | 5 050.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 751.00 | 432 751.00 | 355 541.00 | |
110 Total général Actif | 515 010.00 | 63 634.00 | 451 376.00 | 379 131.00 |
120 Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
126 Réserve légale | 560.00 | 560.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 96 541.00 | 97 584.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 102 701.00 | 103 744.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 42 216.00 | 37 821.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 37 154.00 | 28 845.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 158 332.00 | |||
172 Autres dettes | 269 305.00 | 208 720.00 | ||
176 Total des dettes | 348 675.00 | 275 386.00 | ||
180 Total général Passif | 451 376.00 | 379 131.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 5 400.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 371 360.00 | 337 370.00 | ||
222 Production stockée | -10 000.00 | 25 500.00 | ||
230 Autres produits | 837.00 | 916.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 196.00 | 363 785.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 674.00 | 28 370.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | 1 750.00 | 14 250.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 567.00 | 27 239.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 100.00 | |||
242 Autres charges externes. | 151 959.00 | 134 783.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | 3 109.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 9 728.00 | 21 359.00 | ||
252 Charges sociales | 2 416.00 | 12 373.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 10 365.00 | 11 427.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 262 964.00 | 271 010.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 99 232.00 | 92 775.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 8 523.00 | ||
294 Charges financières | 2 454.00 | 1 662.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 2 052.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 96 541.00 | 97 584.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 400.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 859.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 400.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 761.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 2.00 |