POSITIVEYES
Dépôt
Dénomination | POSITIVEYES |
Siren | 793349507 |
Cloture | 31/07/2019 |
Code du Greffe | 8401 |
Numéro de dépôt | 837 |
Numéro de Gestion | 2013B00934 |
Code Activité | 6201Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 03/02/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 84330 Le Barroux |
2019
2018
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137 654.00 | 81 817.00 | 55 838.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 53 752.00 | 36 816.00 | 16 936.00 | |
040 Immobilisations financières | 119 265.00 | 119 265.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 310 671.00 | 118 633.00 | 192 038.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 895.00 | 161 895.00 | ||
072 Créances – Autres | 9 063.00 | 9 063.00 | ||
084 Disponibilités | 39 393.00 | 39 393.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 783.00 | 214 783.00 | ||
110 Total général Actif | 525 454.00 | 118 633.00 | 406 821.00 | |
120 Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 76 429.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 106 429.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 85 115.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 29 487.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 61 005.00 | |||
172 Autres dettes | 178 290.00 | |||
174 Produits constatés d’avance | 7 500.00 | |||
176 Total des dettes | 300 392.00 | |||
180 Total général Passif | 406 821.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 69 152.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 38 376.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 250.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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217 Production vendue de services ‐ Export | 44 165.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 586 651.00 | |||
224 Production immobilisée | 36 022.00 | |||
230 Autres produits | 8.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 681.00 | |||
242 Autres charges externes. | 189 248.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 116.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 229.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 236 267.00 | |||
252 Charges sociales | 70 385.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 35 748.00 | |||
262 Autres charges | 11.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 545 889.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 76 792.00 | |||
280 Produits financiers | 2 979.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 250.00 | |||
294 Charges financières | 1 816.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 76 429.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 022.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 423.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 978.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 016.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 423.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 768.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 151.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 98.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 370.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 273.00 |